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运营风险信息的核查结果作为对相关机构和人员履职管理的依据()

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第1题

运营风险信息的核查结果作为对相关机构和人员履职管理的依据。()
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第2题

运营风险信息要由系统自动分级或一级分行运营管理部门初步判断存在风险疑点的,根据严重程度落实核查机构和人员。()
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第3题

大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围()
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第4题

下列关于“三线一网格”内容中,属于运营管理部职责的有()。

A.牵头负责研究制定运营主管履职任务,根据需要更新维护履职清单

B.依托应用系统发布营业网点运营(合规)线相关信息公告、学习资料,组织知识测试等

C.牵头协助纪委书记统计分析汇总预警信息

D.负责按规定对核查属实预警信息的有关责任人进行处理

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第5题

总行风险管理部对代销业务各条线主管部门和经营机构在合作机构准入管理过程中的日常工作履职情况和监控管理工作执行情况实施监督检查()
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第6题

内外部检查发现的问题,运营监管经理应完整、真实、及时在运营风险监控系统中登记。发现的涉及业务部门的问题和风险信息,及时提交相关业务部门和人员核查处置。()
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第7题

运营风险核查,是指按照确定的方法和流程,对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。()
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第8题

防范操作风险“十项措施”规定,加强任职履职管理,对员工实行动态监管。()
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第9题

运营风险信息全部纳入运营风险监控系统管理,分级标准、核查流程、核查时限等全部通过系统控制。()
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第10题

运营监督检查工作中内部控制和案件防控薄弱环节主要包括()。

A.制度、流程、系统、产品等设计中存在的缺陷

B.管理、操作等方面存在的薄弱环节

C.岗位设置、劳动组合、现场管理、操作权限、指纹密码,以及操作行为管理等

D.被检查机构运营风险管理情况和人员履职情况等

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第11题

非标准化代理投资业务存续期应跟踪评估合作机构履职尽责情况。重点关注合作机构对融资客户资金使用管理、投资项目进展跟踪、抵押(质)物管理、风险管理、信息披露、与我行合作等方面是否履约尽职,合作机构自身经营财务等信用风险状况是否发生变化等。()
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