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[单选题]

商业银行()履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。

A.合规部门

B.内部审计部门

C.运营部门

D.风险部门

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第1题

以下关于内部控制的职责分工,说法正确的是()

A.业务部门是内部控制的“第二道防线”

B.内部审计部门是内部控制的“第三道防线”

C.内部控制管理职能部门是内部控制的”第一道防线”

D.内控管理职能部i负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题

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第2题

下列关于合规管理部门与内部审计部门的关系,说法错误的是()

A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部]定期的独立评价

B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计

C.内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价

D.商业银行合规管理职能与内部审计职能可以不分离

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第3题

根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。()
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第4题

内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业()进行审计

A.内部控制的有效性

B.内部控制的完整性

C.内部控制的合规性

D.内部控制的充分性

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第5题

针对内部控制审计,以下说法中,错误的有()

A.基于内部控制审计,注册会计师应当对被审计单位特定基准日内部控制设计与运行的有效性发表审计意见

B.基于内部控制审计,注册会计师不需要对财务报表涵盖的整个期间内部控制有效性发表意见

C.注册会计师对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,并不意味着只测试特定基准日这一天的内部控制

D.注册会计师对特定基准日内部控制有效性进行审计,需要考察足够长一段时间内部控制设计和运行的情况

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第6题

下列各项有关审计委员会在内部控制中作用的表述,错误的是()

A.审计委员会应复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统

B.审计委员会负责对内部控制的有效性发表审计意见

C.审计委员会批准对内部审计主管的任命和解聘

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监控内部控制的有效实施

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第7题

商业银行内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,并可直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。()
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第8题

根据《商业银行内部控制指引》,商业银行涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能可以外包。()
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第9题

商业银行的内部审计事项应包括()

A.经营管理的合规性和有效性

B.内部控制的适当性和有效性

C.风险管理的全面性和有效性

D.会计记录及财务报告的完整性和准确性

E.信息系统的持续性、可靠性和安全性

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第10题

下列对控制的监督的表述中,正确的有()

A.管理层的重要职责之一就是建立和维护控制并保证其持续有效运行,对控制的监督可以实现这一目标

B.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程

C.对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施

D.被审计单位可以利用与外部有关各方沟通或交流所获取的信息监督相关的控制活动

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