题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在对公司进行综合审计时,以下哪项内容是内部审计师的首要考虑?

A.关于资金来源和使用情况的报告的准确性。

B.公司使命的实现程度。

C.对公司政策和程序的遵守情况进行的核实。

D.与预算编制过程相关的程序的恰当性。

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“在对公司进行综合审计时,以下哪项内容是内部审计师的首要考虑?…”相关的问题

第1题

审计人员在对应付票据实施审计时,对于内部控制制度较强的部分,可以不必进行审计。 ()

审计人员在对应付票据实施审计时,对于内部控制制度较强的部分,可以不必进行审计。 ( )

点击查看答案

第2题

注册会计师L在对Z股份有限公司进行审计时,经控制测试,证明Z公司的内部控制是有效的,则
注册会计师L无须再进行分析性复核。()

点击查看答案

第3题

内部授信是指农村信用社在对客户进行综合评价的基础上,核定最高授信额度。以下哪项不属于综合评价内容的()。

A.现金流量

B. 诚信度

C. 财务状况

D. 风险

点击查看答案

第4题

注册会计师在对X公司2005年度财务报表进行审计时,收集到以下六组审计证据: ()银行询证函回函与银行对账单 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由
点击查看答案

第5题

内部授信是指农村信用社在对客户进行综合评价的基础上,核定最高授信额度。以下哪项不属于综合评价内容的()

A.现金流量

B.诚信度

C.财务状况

D.风险

点击查看答案

第6题

在对用户身份识别控制程序进行审计时,内部审计师应进行下列哪项测试? a.在数据终端检查口令的隐

在对用户身份识别控制程序进行审计时,内部审计师应进行下列哪项测试?

a. 在数据终端检查口令的隐藏。

b.检查利用访问控制软件建立适当的职责分工的情况。

c.检查非活动用户的撤消情况。

d.以上都是。

点击查看答案

第7题

在对有关投资新型金融工具的内部控制的健全性进行审计时,以下哪项不属于该项审计工作的内容()

A.确定财务经理用于检查投资风险控制措施的性质

B.确定公司是否制订了相关政策来规定财务经理承担风险的范围以及可投资的金融工具的类型

C.确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度

D.与同类型公司进行比较,确定本*公司投资收益率的高低

点击查看答案

第8题

注册会计师在对被审计单位信息系统内部控制进行审计时的基本步骤是()。Ⅰ.测试信息系统一般性控

注册会计师在对被审计单位信息系统内部控制进行审计时的基本步骤是()。

Ⅰ.测试信息系统一般性控制Ⅱ.了解信息系统应用性控制

Ⅲ.了解信息系统一般性控制Ⅳ.测试信息系统的应用性控制

A.ⅢⅠⅡⅣ

B.ⅠⅣⅡⅢ

C.ⅢⅡⅣⅠ

D.ⅣⅡⅢⅠ

点击查看答案

第9题

在对存货成本进行审计时,一般可以首先对存货成本执行分析程序。()

在对存货成本进行审计时,一般可以首先对存货成本执行分析程序。()

点击查看答案

第10题

任何一种外部审计在对一个单位进行审计时,都要对其内部审计的情况进行了解并考虑是否利
用其工作成果。 ()

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信