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[单选题]

‍‍ 如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是‍‍

A.高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动

B.向虚构的供应商购入物资

C.资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的

D.工资部门职员增加虚构的员工

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第1题

如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是:A、高

如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是:

A、高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动。

B、向虚构的供应商购入物资。

C、资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的。

D、工资部门职员增加虚构的员工。

答案:C

解题思路:A、不正确。见题解c。

B、不正确。这是一个有风险的领域,但与

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第2题

如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是A.高级经理

如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是

A.高级经理使用公司的旅行和招待资金进行很可能未经批准的活动。

B.向虚构的供应商购入物资。

C.资助提供给了可能与总裁有关联的机构或者没有用于该公司章程规定的目的。

D.工资部门职员增加虚构的员工。

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第3题

如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是()

A.高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动

B.向虚构的供应商购入物资。

C.资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的。

D.工资部门职员增加虚构的员工。

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第4题

如果被审计单位没有内部控制或内部控制很薄弱,则不需要进行(),直接进行实质性测试。
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第5题

如果被审计单位没有内部控制或内部控制很薄弱,则不需要进行,直接进行实质性测试
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第6题

如果被审计单位的内部控制薄弱,甚至不存在任何内部控制,被审计单位内部凭证记录的可靠性就大为降低
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第7题

下列各项中,属于目前行政事业单位内部控制中存在的问题的有()。

A.内部控制意识相对薄弱

B.财务管理制度不健全

C.资产管理和控制制度有待加强

D.对预算控制缺乏刚性

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第8题

如果被审计单位的内部控制薄弱,甚至不存在任何内部控制,被审计单位内部凭证记录的可靠性就大为降低
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第9题

如果被审计单位的内部控制薄弱,甚至不存在任何内部控制,被审计单位内部凭证记录的可靠性就大为降低
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第10题

如果被审计单位的内部控制薄弱,甚至不存在任何内部控制,被审计单位内部凭证记录的可靠性就大为降低。
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