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[单选题]

如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是()

A.高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动

B.向虚构的供应商购入物资。

C.资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的。

D.工资部门职员增加虚构的员工。

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第1题

以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是()

I、为新信息系统的应用提供控制标准。

II、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。

III、在安装之前,复核新的计算机应用程序。

A、只有I

B、只有II

C、只有III

D、只有I和III

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第2题

超出原预算的采购申请需要市场经理批准。这个程序()

I、能对组织中紧缺资源进行最有效的配置

II、是一种发现性控制程序

III、不必要,因为是根据实现的利润来评估每一个产品经理的业绩。

A、只有I

B、只有III

C、只有II和III

D、I、II和III都对

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第3题

测试内部控制的审计工作方案应该()

A、针对每项经营活动审计的具体情况而专门编制

B、通用的,适合于各种情况而不必考虑部门的具体情况

C、通用的,以便对某特定部门的所有场合都适用

D、通过确保审查经营中的每一方面来减少重复工作

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第4题

某大型数据处理中心在批处理高峰期,会出现瓶颈现象。有时甚至不能在下一工作日开始前完成所有的批处理,这使得在新的工作日及时启动联机系统出现困难。为了调查这一问题,内部审计师应最先审查以下哪项控制?

A、备份和重新启动程序

B、计算机作业安排

C、工作日志

D、程序的文档资料

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