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[单选题]

湘江贸易公司进口产品一批,关税完税价格140万元,关税70万元,该商品消费税税率30%,增值税税率为17%,则进口该商品由海关代征增值税()万元。

A.90

B.51

C.63

D.35.7

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第1题

会计内控管理风险评价中要做到边查边纠,达到规范管理和操作,消除内控风险隐患的目的.【】

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第2题

全面管理网点会计内控,对网点会计内控制度执行和操作风险负责。A.网点负责人B.大堂经理C.运营

全面管理网点会计内控,对网点会计内控制度执行和操作风险负责。

A.网点负责人

B.大堂经理

C.运营主管

D.个人理财顾问

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第3题

()全面管理网点会计内控,对网点会计内控制度执行和操作风险负责。

A.网点负责人

B.大堂经理

C.会计主管

D.个人理财顾问

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第4题

分支机构对本机构内控与操作风险管理的职责包括()

A.执行上级机构制定的各项内控与操作风险管理政策制度,监控、报告辖内内控与操作风险管理状况

B.定期识别、评估辖内操作风险,在授权范围内制定和实施适当的控制/缓释措施

C.负责本级机构的内控与操作风险管理,主要负责人是内控与操作风险管理的第一责任人

D.汇总分析辖内操作风险损失情况,保证数据的真实性、准确性和时效性

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第5题

在内部控制中,从财务会计向管理会计迈进的阶段是:()

A.内控评价与内部审计

B.内部牵制

C.恪守法案

D.风险管理

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第6题

对于操作风险的管理,商业银行内部审计部门的职责不包括()。

A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系

B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性

C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性

D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性

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第7题

合规内控与操作风险管理系统中的操作风险管理模块包括()

A.流程梳理

B.风险与控制识别评估

C.关健指标

D.风险事件管理

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第8题

《商业银行信息科技风险管理指引》规定,商业银行应制定持续的和评估流程,确定信息科技中存在隐患的区域()

A.风险防范

B.业务发展

C.风险识别

D.内控管理

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