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[单选题]

内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可靠性提供合理保证,其原因是()。

A.建立和维护内部控制是公司管理层的职责

B.未经授权改变系统或程序

C.在决策时人为判断可能出现错误

D.对资产和记录采取适当的安全保护措施是管理层应当履行的经管责任

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第1题

下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。

A、定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对

B、将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工

C、管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核

D、对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预

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第2题

被审计单位对控制的监督对内部控制的( )方面影响最大。

A、控制是否存在

B、设计的合理性

C、控制是否执行

D、执行的一贯性

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第3题

与信息技术相比,下列不属于人工控制缺点的是( )。

A、可能更容易被规避、忽视或凌驾

B、可能不具有一贯性

C、可能更容易产生简单错误或失误

D、信息技术人员可能获得超越其职责范围的数据访问权限

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第4题

A注册会计师负责审计甲公司2015年财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是( )。

A、甲公司管理层没有清晰区分内部控制要素

B、甲公司管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制

C、甲公司管理层凌驾于内部控制之上

D、A注册会计师对甲公司管理层的诚信存在严重疑虑

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