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A注册会计师负责审计甲公司2015年财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务
[单选题]

A注册会计师负责审计甲公司2015年财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是()。

A.甲公司管理层没有清晰区分内部控制要素

B.甲公司管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制

C.甲公司管理层凌驾于内部控制之上

D.A注册会计师对甲公司管理层的诚信存在严重疑虑

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第1题

在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是( )。

A、内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

B、内部控制是否能够防止或发现并纠正重大错报

C、内部控制是否明确区分控制要素

D、内部控制是否没有因串通而失效

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第2题

常见的公司层面信息技术控制包括但不限于( )。

A、信息技术外包管理

B、信息技术年度计划的制定

C、信息安全和风险管理

D、信息技术内部审计机制的建立

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第3题

下列属于注册会计师编制审计工作底稿的目的的有( )。

A、能够提供充分、适当的记录,作为出具审计报告的基础

B、为证明注册会计师已经按照审计准则和相关法律法规的规定计划和执行了审计工作提供证据

C、便于会计师事务所按照质量控制准则规定,实施质量控制复核与检查

D、作为评估财务报表层次和认定层次重大错报风险的基础

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第4题

下列各项中,不属于项目组内部讨论的内容的是( )。

A、项目组成员是否保持了独立性

B、被审计单位面临的经营风险

C、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式

D、由于舞弊导致重大错报的可能性

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