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[单选题]

下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是()。

A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对

B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工

C.管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核

D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预

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第1题

被审计单位对控制的监督对内部控制的( )方面影响最大。

A、控制是否存在

B、设计的合理性

C、控制是否执行

D、执行的一贯性

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第2题

与信息技术相比,下列不属于人工控制缺点的是( )。

A、可能更容易被规避、忽视或凌驾

B、可能不具有一贯性

C、可能更容易产生简单错误或失误

D、信息技术人员可能获得超越其职责范围的数据访问权限

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第3题

A注册会计师负责审计甲公司2015年财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是( )。

A、甲公司管理层没有清晰区分内部控制要素

B、甲公司管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制

C、甲公司管理层凌驾于内部控制之上

D、A注册会计师对甲公司管理层的诚信存在严重疑虑

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第4题

在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是( )。

A、内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

B、内部控制是否能够防止或发现并纠正重大错报

C、内部控制是否明确区分控制要素

D、内部控制是否没有因串通而失效

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