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[单选题]

根据下述资料,回答问题:某卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产卷烟和雪茄烟,卷烟的最高售价210元/条、平均售价200元/条(均为不含税价格)。2014年10月生产经营情况如下:(1)进口一批烟丝,支付货价28万元,运抵我国境内输入地点起卸前发生的运费、保险费合计2万元,关税税率40%,将货物从海关监管区运至本企业仓库发生不含税运输费用1万元,取得运输企业开具的运费增值税专用发票;进口一辆商务客车,支付货价20万元,境外运输费用和保险费无法确定,经海关查实,同期相同业务的运输费用占货价的5%,商务客车的关税税率为25%、消费税税率为5V0,缴纳进口环节税金后海关放行;(2)将一批成本为94.66万元的烟叶运往A企业加工烟丝,当月收回烟丝,取得增值税专用发票,注明加工费10万元、增值税额1.7万元,A企业没有同类烟丝的销售价格;(3)从A生产企业购进已税烟丝,取得增值税专用发票,注明销售额2000万元、增值税额340万元;购进其他材料,取得增值税专用发票,注明销售额140万元、增值税额23.8万元,支付运输单位不含税运费10万元,取得运费增值税专用发票,运输途中损失了4%,经查属于非正常损失;从某供销社购进劳保用品,取得增值税专用发票,注明销售额1000万元、增值税额170万元;(4)本月生产领用外购已税烟丝生产卷烟,共生产卷烟2200大箱。向商场销售卷烟400大箱,取得不含税销售额2000万元,由于货款收回及时,给予商场2%的折扣,实际取得收入1960万元,支付销货运输费用60万元,并取得了运输公司开具的货运增值税专用发票。销售给专卖店卷烟500大箱,取得不含税销售额2500万元,并取得专卖店延期付款利息收入3.51万元,已向对方开具了普通发票。销售雪茄烟取得不含税销售额600万元,收取包装费8.19万元,开具普通发票。雪茄烟消费税税率为36%;(5)将6大箱卷烟换取原材料,合同规定,卷烟按平均价计价,供货方提供的原材料价款30万元、增值税5.1万元,双方均按合同规定的价格开具了增值税专用发票;(6)将50条卷烟做样品,分给各经销单位;将1大箱卷烟分给职工作福利;(7)假定本月月初库存外购烟丝买价20万元,月末库存外购烟丝买价35万元。(本月取得的合规发票均在本月认证并抵扣)卷烟厂进口商务客车应纳车辆购置税为()万元。 查看材料

A.2.11

B.2.50

C.2.63

D.2.77

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第1题

某卷烟厂为增值税一般纳税人。2011年9月,发生如下业务: (1)月初进口一批烟丝,支付货价300万元、卖

某卷烟厂为增值税一般纳税人。2011年9月,发生如下业务: (1)月初进口一批烟丝,支付货价300万元、卖方佣金10万元,该批烟丝运抵我国输入地点起卸前发生运费及保险费共计12万元;起卸后发生运费2万元、保险费1.5万元。以上业务已取得海关进口完税凭证、海关进口增值税专用缴款书、公路内河货运发票。 (2)购进其他原材料、水、电等,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额合计为40万元,其中2万元为税务机关代开增值税专用发票所载税额。 (3)领用月初进口烟丝的80%用于本厂生产M牌号卷烟。 (4)按60元/条的调拨价格(不含增值税)销售600标准箱M牌号卷烟给某卷烟批发公司。 (其他相关资料:假定烟丝的关税税率为10%;烟丝的消费税税率为30%;甲类卷烟的消费税税率为56%加0.003元/支;乙类卷烟的消费税税率为36%加0.003元/支;卷烟每标准箱=250标准条,每标准条=200支;假定该卷烟厂期初无增值税留抵税额,所取得的增值税进项税额扣除凭证均在当月认证并通过。 要求: (1)根据上述资料,回答问题,如有计算,需计算出合计数。计算9月该卷烟厂进口烟丝应缴纳的增值税。 (2)根据上述资料,回答问题,如有计算,需计算出合计数。计算9月该卷烟厂进口烟丝应缴纳的消费税。 (3)根据上述资料,回答问题,如有计算,需计算出合计数。计算9月该卷烟厂国内环节应缴纳的增值税 (4)根据上述资料,回答问题,如有计算,需计算出合计数。计算9月该卷烟厂国内环节应缴纳的消费税。

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第2题

(本题2018年考试已不适用)根据下述资料,回答问题。甲商店为增值税一般纳税人,主要从事副食品批发、

A.(50000-5000)×5%=2250(元)

B.(50000-3000)×5%=2350(元)

C.(50000-5000-3000)×5%=2100(元)

D.50000×5%-2500(元)

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第3题

某卷烟厂为增值税一般纳税人地处市郊某县,2004年11月有关生产经营情况如下: ()计算卷烟厂11月应当缴纳的增值税。
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第4题

某卷烟厂为增值税一般纳税人,2007年9月生产经营情况如下: ()计算卷烟厂9月应缴纳的消费税
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第5题

其他相关资料:企业当期通过认证可抵扣的进项税额为8万元,消费税税率为10%。 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。 某企业为增值税一般纳税人,2016年9月经营状况如下: 其他相关资料:企业当期通过认证可抵扣的进项税额为8万元,消费税税率为10%。 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。 某企业为增值税一般纳税人,2016年9月经营状况如下

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第6题

其他相关资料:企业当期通过认证可抵扣的进项税额为8万元,消费税税率为10%。 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。 某企业为增值税一般纳税人,2016年9月经营状况如下: 其他相关资料:企业当期通过认证可抵扣的进项税额为8万元,消费税税率为10%。 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。 某企业为增值税一般纳税人,2016年9月经营状况如下

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第7题

某卷烟厂为增值税一般纳税人,2002年10月有关生产经营情况如下: ()计算卷烟厂10月份应缴纳的消费税
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第8题

某卷烟厂为增值税一般纳税人,2011年生产经营情况如下。(1)2011年期初库存外购已税烟丝80万元,当年

某卷烟厂为增值税一般纳税人,2011年生产经营情况如下。

(1)2011年期初库存外购已税烟丝80万元,当年外购已税烟丝取得防伪增值税专用发票,注明支付货款金额1200万元、进项税额204万元,取得专用发票通过税务机关的认证。

(2)1—5月领用外购已税烟丝400万元,生产卷烟1500箱(标准箱,下同),全部对外销售,取得含税销售额4563万元。支付销货运输费用60万元,取得运输单位开具的普通发票。

(3)6—12月领用外购已税烟丝850万元,生产卷烟3500箱,销售3000箱给某烟草批发公司,开具增值税专用发票,不含税销售额7500万元。 (提示:烟丝消费税税率为30%) 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。

(1)计算卷烟厂2011年应缴纳的增值税

(2)计算卷烟厂2011年应缴纳的消费税。

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第9题

某市卷烟厂为增值税一般纳税人, 2014年6月发生如下业务: ()取得不含税销售额150万元。 本月取得的
相关票据均符合税法规定,并在本月认证抵扣,关税税率为 60%,烟丝消费税税率为30%,A类卷烟消费税税率56%,B类卷烟消费税比例税率36%,卷烟消费税定额税率为150元/箱 要求:根据上述资料,按照下列顺序回答问题: 、该卷烟厂应代收代缴的消费税。 、该卷烟厂进口烟丝应缴纳的消费税。 、该卷烟厂当月应向税务机关缴纳的消费税

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第10题

根据下面内容,回答下列各题: (四)某商贸企业为一般纳税人,2013年5月发生以下业务: (1)购买A商品100件.每件不含税单价为1000元,取得增值税专用发票注明价款100000元,增值税17000元。 (2)从某小规模纳税人企业购进B商品50件,取得普通发票总价款为20600元。 (3)销售A商品80件,开出增值税专用发票注明价款96000元,增值税为16320元,另外收取代垫运费1170元。 要求:根据资料。回答下列问题。 下列可以使用普通发票的单位有()。

A.增值税一般纳税人

B.营业税纳税人

C.增值税小规模纳税人

D.个体企业

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第11题

某卷烟厂(增值税一般纳税人)10月发生如下经济业务: (1) 10日,购买烟叶一批,取得增值税专用发票注明价款为1

某卷烟厂(增值税一般纳税人)10月发生如下经济业务:

(1) 10日,购买烟叶一批,取得增值税专用发票注明价款为150000元,增值税为25500元;款项已付,货已入库。

(2) 15日,将10日购进的烟叶发往甲烟厂,委托甲烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明支付加工费60000元,增值税10200元,甲烟厂无同类烟丝销售价格。

(3)卷烟厂收回烟丝后,领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得含税收入234000元。

(4) 25日,卷烟厂销售卷烟20标准箱,每箱250标准条,每条不含税售价80元,款项存入银行。

要求:根据以上资料,计算该卷烟厂应纳消费税并作相应的账务处理。

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