题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果审计师通过控制测试发现被审计单位的内部控制的确有效,则其可以减少实施实质性测试
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第3题
A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;
B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;
C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;
D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。
第5题
A.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一致性
B.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果
C.内部审计是注册会计师审计的基础
D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
第6题
A.单位主要负责人
B.纪检组长
C.内部审计机构主要负责人
D.财务部门主要负责人
第7题
A.要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料,以及必要的计算机技术文档
B.参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议
C.批准单位对外投资合同
D.就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料
第9题
A.财务收支
B.经济活动
C.内部控制及风险管理
D.内部管理的领导人员履行经济责任
第10题
A.欺诈
B.普通过失
C.重大过失
D.没有过失
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