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[主观题]

下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有()。

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.主管会计编制银行存款余额调节表

D.主管会计同时保管支票与印章

E.内部审计人员定期监盘库存现金

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第1题

下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()

A.出纳员编制银行存款余额调节表

B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账

C.出纳员登记应收账款明细账

D.出纳员签发支票

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第2题

下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账和总账

B.出纳员负责编著银行存款余额调节表

C.财务主管统一保管支票和相关印章

D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

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第3题

根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是()

A.出纳员

B.销售部门主管

C.应收账款会计

D.仓库保管人员

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第4题

根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是()

A.仓库保管人员

B.销售部门主管

C.出纳员

D.应收账款会计

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第5题

以下事项中,可能表明单位货币资金内部控制缺陷的是()。

A.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须

B.出纳员负责登记现金日记账及总账

C.每一笔现金支出均应当经过适当授权审批

D.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

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第6题

现金收款业务中,出纳员根据审核无误的记账凭证登记()日记账。

A.现金

B.银行存款

C.明细账

D.总账

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第7题

在实施库存现金监盘时,被审计单位应当参加库存现金盘点的人员是()。

A.出纳员和应收账款记账员

B.出纳员和总会计师

C.出纳员和会计主管

D.财务经理和会计主管

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第8题

下列货币资金控制活动中,可能表明存在内部控制缺陷的是()。

A.财务经理审核银行账户的开立、变更或注销,总经理审批银行账户的开立、变更或注销

B.会计主管复核银行存款余额调节表,对需要进行调整的调节项目及时进行处理

C.出纳员每月末对库存现金进行盘点,编制库存现金盘点表,如有差异及时查明原因,会计主管定期检查库存现金盘点表

D.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金日报表,如有差异及时查明原因,会计主管不定期检查出纳员的现金日报表

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第9题

下列关于货币资金的岗位分工及授权批准的说法中,正确的是()。

A.出纳员登记现金日记账

B.每月末,出纳员编制银行存款余额调节表

C.出纳员登记应付账款明细账

D.每月末,出纳员将银行对账单与银行存款日记账核对

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