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企业的财务报告审计和内控审计可以聘请同一家会计师事务所。()

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第1题

企业内控的设计、评价、审计可以用同一家会计师事务所整合。()
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第2题

所有的上市公司和非上市大中型企业,应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。()
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第3题

为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,也可以同时为同一企业提供内部控制审计服务
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第4题

企业公开发行上市必须聘请具有证券从业资格的会计师事务所承担有关审计和验资等工作。()
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第5题

我国会计师事务所审计信息化建设的主要任务是()。

A.财务报告审计信息化

B.内部控制审计信息化

C.会计师事务所内部管理信息化

D.审计程序信息化

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第6题

执行“企业内部控制规范体系”的企业,必须对本企业内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,同时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对其财务报告内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。()
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第7题

托管人在每季度结束20日内向受托人提交季度企业年金基金财务报告,并在年度结束后45日内向受托人提交经会计师事务所审计的年度企业年金基金财务报告。()
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第8题

现行相关法规规定,受托人应当在年度结束后45日向委托人和监管机构提交经会计师事务所审计的企业年金基金年度财务报告。()
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第9题

根据《企业内部控制评价指引》,企业可以委托中介机构实施内部控制评价。为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制评价服务。()
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第10题

与适用于大中型企业的内部控制规范体系有关的两项强制性要求是执行企业不仅要进行内部控制评价,而且要聘请会计师事务所进行内部控制审计。()
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