题目内容
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[判断题]
与适用于大中型企业的内部控制规范体系有关的两项强制性要求是执行企业不仅要进行内部控制评价,而且要聘请会计师事务所进行内部控制审计。()
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第2题
第3题
A.在了解控制活动时,注册会计师应当重点考虑一项控制活动单独或连同其他控制活动,是否能够有效防止或发现并纠正重大错报
B.注册会计师对内部控制了解的深度主要是评价控制的设计而不是确定其是否得到执行
C.注册会计师了解内部控制后,对内部控制的评价不仅要确定设计是否合理而且要确定控制是否得到执行
D.财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境
第5题
A.审核控制
B.岗位责任控制
C.编制程序控制
D.编制方法控制
第6题
A.内部控制管理情况
B.内部控制设计与运行情况
C.内部控制管理与执行情况
D.内部控制运行情况
第7题
A.对发起交易、记录、处理和调节账户余额、交易分类和披露以及财务报告中包含的相关认定的控制
B.与非常规和非系统交易的动机和处理相关的控制
C.与适当会计政策的选择和应用相关的控制
D.与防止、识别和发现舞弊相关的控制
第8题
A.企业评价工作组成员对其他部门内部控制工作进行评价
B.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作进行评价
C.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作实行回避制度
D.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作不实行回避制度
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