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[判断题]

根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,使用和保管重要业务印章的人员可以同时保管相关的业务单证。()

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第1题

根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,商业银行发行借记卡,应当按照实名制规定开立账户。()
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第2题

根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,商业银行下级机构会计主管的变动不需经上级机构会计部门同意。()
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第3题

根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构是内部控制有效性的前提条件。()
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第4题

没有配备并保管和使用临柜业务印章的人员可以使用他人的临柜业务印章
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第5题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,内部审计部门有权及时、全面获取经营管理相关信息,并就有关问题向审计对象和行内相关人员进行()。

A.控制

B.调查

C.质询

D.取证

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第6题

分行领取印章后,印章保管人员应使用“会计业务印章入库单”加盖印模,用于内部印章管理系统的影像留存,印章入库后,“会计业务印章入库单”纸质版应()。
分行领取印章后,印章保管人员应使用“会计业务印章入库单”加盖印模,用于内部印章管理系统的影像留存,印章入库后,“会计业务印章入库单”纸质版应()。

A、纳入传票

B、立即销毁

C、专夹保管

D、专人保管

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第7题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,以下关于商业银行内部审计部门权限的描述中,正确的是()

A.有权检查各类经营机构的各项业务和管理活动

B.对行内相关人员进行调查

C.直接参与经营管理的决策

D.向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议

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第8题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团___和___。()

A.全部业务

B.全部机构

C.绝大部分业务

D.绝大部分机构

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第9题

下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账和总账

B.出纳员负责编著银行存款余额调节表

C.财务主管统一保管支票和相关印章

D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

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第10题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计审查评价并督促改善的对象是商业银行的()效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。

A.业务经营

B.风险管理

C.内控合规

D.公司治理

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