题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

在实际工作中,内部财务控制和内部审计业归入财务管理的工作内容。()

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“在实际工作中,内部财务控制和内部审计业归入财务管理的工作内容…”相关的问题

第1题

内部审计工作的内容包括()。

A.财务审计

B.内部控制审计

C.建设项目审计

D.经济责任审计

点击查看答案

第2题

注册会计师应该对内部控制审计发表的审计意见独立承担责任,不因其利用内部控制自我评价的工作而减轻。()
点击查看答案

第3题

公路水运基本建设项目内部审计包括财务管理和业务管理两个部分。()
点击查看答案

第4题

风险导向审计模式的审计内容是()

A.原始数据

B.信息系统

C.财务信息

D.内部控制

点击查看答案

第5题

内部管理审计要求内部审计必须检查和评价单位的内部控制制度和管理活动()
点击查看答案

第6题

内部控制审计是指企业内部,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。()
点击查看答案

第7题

如拟利用内部审计人员提供直接协助,注册会计师实施的下列各项工作中,不恰当的是()。

A.确定内部审计的工作是否足以实现审计目的

B.适当地指导、监督和复核内部审计人员的工作

C.确定在哪些领域利用以及在多大程度上利用

D.确定是否能够利用内部审计人员提供直接协助

点击查看答案

第8题

如拟利用内部审计人员提供直接协助,注册会计师实施的下列各项工作中,不恰当的是()。

A.确定是否能够利用内部审计人员提供直接协助

B.确定在哪些领域利用以及在多大程度上利用

C.适当地指导、监督和复核内部审计人员的工作

D.确定内部审计的工作是否足以实现审计目的

点击查看答案

第9题

业务活动审计包括内部控制审计和绩效审计。()
点击查看答案

第10题

建立内部审计机构是内部控制中反馈控制的一种安排。()
点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信