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内部管理审计要求内部审计必须检查和评价单位的内部控制制度和管理活动()

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第1题

内部审计是企业自我评价的一种活动,内部审计可协助管理当局监督控制措施和程序的有效性,能及时发现内部控制的漏洞和薄弱环节。()
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第2题

审计人员进行审计时,首先要对被审计单位的内部控制制度进行评价,这是现代审计的重要特征。()
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第3题

单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度,通过(),检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制。

A.财务监督和审计监督

B.财政监督和审计监督

C.日常监督和专项监督

D.内部监督和外部监督

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第4题

业务活动审计包括内部控制审计和绩效审计。()
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第5题

审计部主要履行审计职责有:对财务收支活动进行审计监督和确认、对内部控制建设及执行情况进行审计评价和确认、对管理和效益情况进行审计监督、评价和咨询、对二级单位、项目部、关键业务部室领导人员经济和管理责任履行情况进行审计监督和评价、对信息系统进行审计监督和评价、对分包工程结算进行审计监督。()
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第6题

对于认定的内部控制缺陷,内部控制评价机构应当结合董事会和审计委员会要求,提出整改建议,要求责任单位及时整改,不必跟踪其整改落实情况。()
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第7题

当被审计单位内部控制风险为高水平,审计人员无法信赖被审计单位的内部控制时,必须依靠执行更多的实质性测试程序,以获取充分、可靠的审计证据,降低审计风险。()
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第8题

内部审计是一种独立客观的监督和评价活动,通过审查和评价经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性促进目标的实现。()
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第9题

商业银行应当建立内部控制(),规定内部控制评价的实施主体、频率、内容、程序、方法和标准等,确保内部控制评价工作规范进行。
商业银行应当建立内部控制(),规定内部控制评价的实施主体、频率、内容、程序、方法和标准等,确保内部控制评价工作规范进行。

A、评估制度

B、检查制度

C、审计制度

D、评价制度

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第10题

金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制,通过内部审计或者外部审计等方式,审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况()
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