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[主观题]

coso内部控制

COSO内部控制的三项目标是运营、合规()。

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第1题

按照COSO内部控制框架理论,下列不属于内部控制要素的是()

A.控制风险

B.控制环境

C.对控制的监督

D.控制活动

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第2题

下列各项中,属于COSO发布的内部控制框架规定的内部控制要素的是()

A.内部流程

B.内部环境

C.内部风险

D.内部程序

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第3题

下列属于COSO《内部控制框架》中控制环境要素应当坚持的原则的有()

A.企业对诚信和道德价值观做出承诺

B.董事会独立于管理层,对内部控制的制定及其绩效施以监控

C.企业应当在董事会下设立审计委员会

D.企业根据其目标,使员工各自担负起内部控制的相关责任

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第4题

COSO内部控制的构成要素包括()。
A、控制环境

B、风险评估

C、监督

D、信息和沟通

E、控制活动

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第5题

以下不属于COSO内部控制框架提出的内控目标的是()

A.促进企业实现发展战略

B.取得经营的效率和有效性

C.确保财务报告的可靠性

D.遵循适用的法律法规

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第6题

内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业()进行审计

A.内部控制的有效性

B.内部控制的完整性

C.内部控制的合规性

D.内部控制的充分性

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第7题

根据2013年修订发布的COSO内部控制框架,以下不属于控制环境要素应当坚持原则的有()

A.企业对诚信和道德价值观作出承诺

B.董事会独立于管理层,对内部控制的制定及其绩效实施监控

C.管理层在董事会的监控下,建立目标实现过程中所涉及的组织架构、报告路径以及适当的权力和责任

D.企业全部精力致力于投资,以配合企业目标达成

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第8题

根据COSO内部控制框架,下列不属于风险评估要素应当坚持的原则的是()

A.企业制定足够清晰的目标,以便识别和评估有关目标所涉及的风险

B.企业在评估影响目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为

C.企业应当根据设定的控制目标,全面系统持续地收集相关信息,结合实际情况,及时进行风险评估

D.企业识别并评估可能会对内部控制系统产生重大影响的变更

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第9题

商业银行()履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
商业银行()履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。

A:合规部门

B:内部审计部门

C:运营部门

D:风险部门

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第10题

寿险公司的内控制度没有实现的内部控制目标包括()。①行为合规性目标;②资产安全性目标;③信息真实性目标;④经营有效性目标

A.①②③

B.①②④

C.①②③④

D.①③④

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