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[多选题]

在下列项目中,属于损益类账户的有

A.主营业务收入

B.所得税费用

C.应交税费

D.本年利润

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第1题

期末结转到“本年利润”借方的账户有()

A.主营业务收入

B.主营业务成本

C.所得税费用

D.销售费用

E.应交税费

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第2题

甲企业2013年损益类科目年末结账前的余额如下:主营业务收入60000元(贷)、主营业务成本25000元(借)、营业税金及附加5000元(借)、销售费用7000元(借)、其他业务收入20000元(贷)、其他业务成本8000元(借)、所得税费用5000元(借),年末结转各损益类科目应编制的分录有()

A.借:主营业务收入60000;其他业务收入20000;贷:本年利润35000;主营业务成本25000;其他业务成本8000;销售费用7000;营业税金及附加5000

B.借:主营业务收入60000;其他业务收入20000;贷:本年利润80000

C.借:本年利润50000;贷:主营业务成本25000;其他业务成本8000;销售费用7000;营业税金及附加5000;所得税费用5000

D.借:本年利润80000;贷:主营业务收入60000;其他业务收入20000

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第3题

销售产品时计算出的应交消费税,应借记的科目是()

A.主营业务收入

B.税金及附加

C.应交税费

D.所得税费用

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第4题

与“主营业务收入”账户存在对应关系的账户有()

A.“生产成本”

B.“应收账款”

C.“本年利润”

D.“主营业务成本”

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第5题

下列有关“本年利润”账户表述正确的是()

A.“本年利润”账户年末无余额,所以属于损益类账户

B.“本年利润”账户月末余额,表示今年截止本月末止的净利润或净亏损

C.“本年利润”账户借方登记转入的费用

D.“本年利润”账户贷方登记转入的收入

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第6题

某超市为增值税小规模纳税人,2019年7月销售收入84800元,计算当月应纳增值税,并作出相应会计处理()

A.借:银行存款84800贷:主营业务收入82330.10应交税费——应交增值税2469.90

B.借:银行存款82800贷:主营业务收入80330.10应交税费——应交增值税2469.90

C.借:银行存款82800贷:主营业务收入82330.10应交税费——应交增值税469.90

D.借:银行存款84800贷:主营业务收入82330.10应交税费——应交增值税(销项税额)2469

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第7题

企业计提所得税的会计分录为()。

A.借:应交税费——应交增值税 贷:所得税费用

B. 借:所得税费用 贷:应交税费——应交增值税

C. 借:应交税费一应交所得税 贷:所得税费用

D. 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税

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第8题

企业销售货物,会计上收入或利得确认时点先于增值税纳税义务发生时点的账务处理正确的是()。A.取得收入时借:银行存款贷:主营业务收入应交税费一待转销项税额B.取得收入时借:银行存款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税(销项税额)C.发生纳税义务时借:应交税费一待转销项税额贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)D.发生纳税义务时借:银行存款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税(销项税额)

A.取得收入时借:银行存款贷:主营业务收入应交税费一待转销项税额

B.取得收入时借:银行存款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税(销项税额)

C.发生纳税义务时借:应交税费一待转销项税额贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

D.发生纳税义务时借:银行存款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税(销项税额)

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第9题

某企业2016年已预缴当年企业所得税190000元,2017年2月进行所得税汇算清缴时,确认2016年全年应纳税所得额为840000元。已知,该企业适用的企业所得税税率为25%,则该企业2017年汇算清缴所得税应作的会计分录为()。 贷:应交税费——应交所得税 20000 贷:应交税费——应交所得税 20000 贷:以前年度损益调整 20000 贷:应交税费——应交所得税 210000

A.借:所得税费用 20000

B.借:以前年度损益调整 20000

C.借:应交税费——应交所得税 20000

D.借:所得税费用210000

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第10题

企业确认销售商品收入时, “ 主营业务收入 ” 对应的账户可能有()

A.银行存款

B.应收账款

C.应交税费

D.应收票据

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