题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
两个或两个以上的部门或人员无意识地犯有同样错误的可能性很小,而有意识地合伙作弊的可能性低。
()
Y、对
N、错
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Y、对
N、错
第3题
财务报告内部控制可能存在重大缺陷包括( )。
A、董事、监事和高级管理人员舞弊
B、企业更正已公布的财务报告
C、内部控制在运行过程中能够发现错报
D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效
第4题
有关方面在内控评价中的职责和任务包括( )。
A、董事会对内部控制评价承担最终的责任
B、经理层负责组织实施内部控制评价工作
C、内部控制评价机构根据授权承担内部控制评价的具体组织实施任务
D、各专业部门应负责组织本部门的内控自查、测试和评价工作
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