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[多选题]

财务报告内部控制可能存在重大缺陷包括()。

A.董事、监事和高级管理人员舞弊

B.企业更正已公布的财务报告

C.内部控制在运行过程中能够发现错报

D.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

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第1题

有关方面在内控评价中的职责和任务包括( )。

A、董事会对内部控制评价承担最终的责任

B、经理层负责组织实施内部控制评价工作

C、内部控制评价机构根据授权承担内部控制评价的具体组织实施任务

D、各专业部门应负责组织本部门的内控自查、测试和评价工作

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第2题

企业合同管理至少应当关注的风险包括 ( )。

A、未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈

B、合同未全面履行或监控不当

C、合同纠纷处理不当

D、合同单价不合理

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第3题

企业的业务外包至少应当关注的风险包括( )。

A、外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失

B、业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势

C、业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案

D、外包合同签订的合理性

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第4题

研发过程管理——自主研发的主要风险包括( )。

A、研究人员配备不合理,导致研发成本过高、舞弊或研发失败

B、研发过程管理不善,费用失控或科技收入形成账外资产,影响研发效率,提高研发成本甚至造成资产流失

C、多个项目同时进行时,相互争夺资源,出现资源的短期局部缺乏,可能造成研发效率下降

D、研究过程中未能及时发现错误,导致修正成本提高

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