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[单选题]

注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。

A.内部审计是注册会计师审计的基础

B.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

C.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性

D.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效率

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第1题

注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成()

A.r />注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为

B.内部审计是注册会计师审计的基础

C.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

D.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性

E.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师审计的工作效率

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第2题

当被审计单位委托注册会计师对依据已审计财务报表编制的简要财务报表进行审计时,该注册会计师如
未对已审计财务报表发表审计意见,则不应对该简要财务报表出具审计报告。()

A.正确

B.错误

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第3题

注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为

A.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一致性

B.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果

C.内部审计是注册会计师审计的基础

D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

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第4题

实施内部控制审计时,注册会计师需要评估财务报表审计时实质性程序中发现问题的影响。()
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第5题

A注册会计师对X公司2010年度财务报表进行审计时发现总经理个人侵占公司资产的舞弊行为,
下列采取的应对舞弊措施中不恰当的是()。

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第6题

注册会计师进行年度财务报表审计时、应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。

A.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

B.内部审计和注册会计师审计在工作上是完全致的

C.内部审计与注册会计师审计的审计内容完全一致

D.内部审计的独立性比注册会计师审计差

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第7题

会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时,应对出具审计报告的()负责。

A.合法性

B.真实性

C.完整性

D.准确性

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第8题

注册会计师在每次审计时,了解内部控制后应对审计风险作出最终评价。 ()

注册会计师在每次审计时,了解内部控制后应对审计风险作出最终评价。 ( )

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第9题

会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时,应对出具审计报告的()负责。

A.合法性

B.真实性

C.完整性

D.准确性

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第10题

会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时,应对出具审计报告的()负责。

A.合法性

B.真实性

C.完整性

D.准确性

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