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[判断题]

信息系统审计人员应当熟悉内部审计业务并具备必要的信息技术和信息系统审计的专业知识。()此题为判断题(对,错)。

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第1题

经济性审计既可以针对整个组织的经济活动,也可以针对特定项目、特定业务。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

内部审计机构应制定内部审计质量控制政策与程序,通过实施持续、有效的督导,内部自我质量控制与外

部评价,保证审计质量。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

内部审计机构提交工作报告时,应当对年度审计计划、财务预算以及人力资源计划执行中出现的重大偏差

及原因做出说明,并提出应对措施。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。()

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第5题

授权审批控制要求企业根据常规授权和特别授权的规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程

序和相应责任。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

风险承受度是企业能够承担的风险限度,包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

企业应当运用信息技术加强内部控制,建立与经营管理相适应的信息系统,促进内部控制流程与信息系统

的有机结合,实现对业务和事项的自动控制,减少或消除人为操纵因素。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

企业应当结合风险评估结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相

应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。()

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第9题

企业应当结合不同发展阶段和业务拓展情况,持续收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和风险分析

,及时调整风险应对策略。()

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第10题

企业应当综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。()

此题为判断题(对,错)。

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