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[判断题]

内部审计机构应制定内部审计质量控制政策与程序,通过实施持续、有效的督导,内部自我质量控制与外部评价,保证审计质量。()此题为判断题(对,错)。

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第1题

内部审计机构提交工作报告时,应当对年度审计计划、财务预算以及人力资源计划执行中出现的重大偏差

及原因做出说明,并提出应对措施。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

授权审批控制要求企业根据常规授权和特别授权的规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程

序和相应责任。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

风险承受度是企业能够承担的风险限度,包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

企业应当运用信息技术加强内部控制,建立与经营管理相适应的信息系统,促进内部控制流程与信息系统

的有机结合,实现对业务和事项的自动控制,减少或消除人为操纵因素。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

企业应当结合风险评估结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相

应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

企业应当结合不同发展阶段和业务拓展情况,持续收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和风险分析

,及时调整风险应对策略。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

企业应当综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

企业应当采用定性与定量相结合的方法,按照风险发生的可能性及其影响程度等,对识别的风险进行分析

和排序,确定关注重点和优先控制的风险。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

企业开展风险评估,应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。(

)

此题为判断题(对,错)。

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