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[单选题]

某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是()

A.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额

B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异

D.运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单

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第1题

‍‍ 某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是‍‍

A.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额

B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查异

D.运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单

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第2题

某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存入其他账户,或者
以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是:

A.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异

B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额。

D.运用分析性复核程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单。

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第3题

为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计官应当()

A.向高级管理层和审计委员会沟通所有的业务结果

B.通过组织地位加强内部审计活动的独立性

C.先与审计委员会讨论所有的报告,再与高级管理层讨论

D.要求董事会批准内部审计活动与审计委员会关系的政策

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第4题

为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突,内部审计师应当()

A.与高级管理层和审计委员会沟通所有的业务结果

B.通过组织地位加强内部审计活动的独立性

C.先与审计委员会讨论所有的报告,再与高级管理层讨论

D.要求董事会批准内部审计活动与审计委员会关系的政策

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第5题

慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者
以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是:

A.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额。

B.抽取过去三年中所有大捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额。

C.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异。

D.运用分析性检查程序对本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单。

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第6题

公司审计监察中心直接向()负责

A.高级管理层

B.董事会/审计委员会

C.公司领导

D.总经室

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第7题

某慈善组织的审计委员会怀疑他的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当的行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是()

A.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额

B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其他捐赠者进行统计抽样,然后函证它们向该组织和其附属组织捐赠的总额

C.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者进行统计抽样,然后函证它们向该组织和其附属组织捐赠的总额

D.运用分析性复核程序对本组织与其他类组织同期收到的捐赠比较,如果差异很小,对现在收入进行详查并追踪至银行对账单

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第8题

如果某组织采用理想的首席审计执行官双重报告结构,首席审计执行官应当从下列哪类人员取得任免内部审计工作人员的批准?()

A.审计委员会

B.人力资源主管

C.董事会全体成员

D.首席执行官或其他高级管理人员

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第9题

本行审计部每年向()提交包括履职情况、审计发现和建议等内容的审计工作报告

A.董事会、监事会、高级管理层

B.董事会、高级管理层、董事会审计委员会

C.董事会、监事会、董事会审计委员会

D.董事会、监事会、高级管理层、董事会审计委员会

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第10题

内部审计人员应将审计报告发送至审计对象,并上报,同时根据内部审计章程的规定与高级管理层及时沟通审计发现()

A.审计委员会

B.董事会及高级管理层

C.董事会及审计委员会

D.审计委员会及监事会

E.G

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