以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述
A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标
B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正
C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的保证
D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露
A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标
B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正
C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的保证
D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露
第1题
当选择的行动方案符合最小限制并能解决问题时,管理者可对外说是
A、令人满意的
B、最优化的
C、最理想的
D、最大限度的
第4题
A、该分部一年前由外部审计师进行过一次财务审计
B、与遵循性审计相关的舞弊的可能性
C、过去一年中该分部费用的增长
D、与遵循性审计相关的潜在重大违规罚款的可能性
第5题
?
A、将审计推迟到范围限制取消后进行
B、将范围限制可能造成的潜在影响报告给董事会的审计委员会
C、增加对该活动进行审计的频率
D、为该项目分派更多有经验的审计人员
第6题
A、检查用于进行库存实物盘点的指令
B、和管理层共同完成一份内部控制调查问卷
C、对入库和出库程序完成一份流程图
D、实地观察存货仓库
第8题
A、与钢铁有关的技术规范
B、仓库职能的效率
C、有关存货投资方面的备选采购政策的影响
D、于决定经济订货量的计算机程序的质量
第9题
?
A、仅仅按工作时间支付报酬给员工
B、员工是真实的雇员
C、按适当的比例支付报酬给员工
D、人力资源部门的记录与薪酬会计核算记录一致
第10题
A、有关新员工工资支付率的未发现的错误
B、不正确的工资扣除项目
C、在成本报告系统中将劳动时间计入错误账户
D、无法提供给员工增加养老金计划的机会
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