题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
注册会计师在了解被审计公司货币资金内部控制后,对内部控制进行了评价。以下事项中,存在缺陷的是(
)。
A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批
B.明确货币资金的审批人应当对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
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