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下列各项中,不属于注册会计师对固定资产取得和处置实施控制测试的重点的是()。A.审查固定资产
[主观题]

下列各项中,不属于注册会计师对固定资产取得和处置实施控制测试的重点的是()。A.审查固定资产

下列各项中,不属于注册会计师对固定资产取得和处置实施控制测试的重点的是()。

A.审查固定资产的取得和处置是否经过授权批准

B.审查与固定资产取得和处置相关的项目如应付账款、银行存款、固定资产清理和营业外收支等会计记录的正确性

C.审查固定资产的取得是否与预算相符,有无重大差异

D.审查是否正确划分资本性支出和收益性支出

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第1题

在确定尚未更正错报的汇总数时,A注册会计师不应将其包括在内的是( )。

A.本期审计中以识别但尚未更正的具体错报

B.以前期问审计中已识别但尚未更正错报对本期的净影响额

C.对不能明确识别的其他错报的最佳估计数

D.可容忍错报

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第2题

在了解被审计单位内部控制时,下列程序中,注册会计师通常不会实施的是( )。

A.查阅内部控制手册

B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

C.重新执行某项控制

D.现场观察某项控制的运行

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第3题

下列有关函证的说法中,正确的是( )。

A.对应收账款的函证,注册会计师通常以审计报告日为截止日,在审计报告日前适当时间内实施函证

B.函证仅适用于银行存款和应收账款项目

C.询证函应该以被审计单位的名义发出

D.如果应收账款,回函结果表明不存在差异,说明该事项不存在错报

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第4题

在审计会计估计时,下列各项中,不属于注册会计师应当采用的进一步审计程序的是( )。

A.测试与管理层如何作出会计估计相关的控制的运行有效性

B.了解管理层如何作出会计估计

C.运用独立估计与管理层作出的会计估计进行比较

D.复核能够证实会计估计合理性的期后事项

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