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[多选题]

以下对集团项目组审计某集团财务报表的审计风险的影响事项的描述中,恰当的有()。

A.组成部分注册会计师可能没有发现组成部分财务信息存在的错报

B.组成部分注册会计师可能没有发现导致集团财务报表发生重大错报

C.集团项目组可能没有发现影响集团财务报表的重大错报

D.集团项目组可能没有发现影响集团财务报表的舞弊

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第1题

注册会计师评价专家工作是否足以实现审计目的所实施的特定程序可能包括(  )。

A.询问专家

B.复核专家的工作底稿和报告

C.必要时与具有相关专长的其他专家讨论

D.与管理层讨论专家的报告

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第2题

会计师事务所审计项目组内部复核人员在复核项目组成员已执行的工作时,应当考虑的要求包括(  )。

A.已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计报告

B.重大事项是否已提请进一步考虑

C.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间和范围

D.已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得以适当记录

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第3题

对于识别出的超出正常经营过程的重大关联方交易,注册会计师应当(  )。

A.检查交易的记账凭证,包括发票、出库单等

B.检查相关合同或协议

C.获取交易已经恰当授权和批准的审计证据

D.考虑对审计意见的影响

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第4题

注册会计师规划审计策略时,必须结合以下(  )方面才能对信息技术审计范围作出恰当考虑。

A.业务流程的复杂程度

B.信息系统的复杂程度

C.系统生成的交易数量、信息和复杂计算的数量

D.信息技术环境规模和复杂程度

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