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[主观题]

审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是: A.审

审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是:

A.审阅无形资产明细账

B.检查无形资产摊销政策

C.获取并审阅有关作价协议和证明文件

D.检查无形资产减值准备的计提

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第1题

审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,理应采用的有效审计程序是()

A.审阅无形资产明细账

B.检查无形资产摊销政策

C.获取并审阅相关作价协议和证明文件

D.检查无形资产减值准备的计提

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第2题

为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是()

A.检查无形资产明细账

B.检查无形资产摊销政策

C.获取并检查有关作价协议和证明文件

D.检查无形资产减值准备的计提

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第3题

在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是()。

A.审计人员

B.独立的第三人

C.被审计单位

D.其他单位

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第4题

正确的审计关系人的排列顺序应当依次为()。

A.审计委托人、被审计单位、审计人员

B.审计人员、被审计单位、审计委托人

C.被审计单位、审计委托人、审计人员

D.审计人员、审计委托人、被审计单位

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第5题

正确的审计关系人的排列顺序应当依次为()。

A.A.审计委托人、被审计单位、审计人员

B.B.审计人员、被审计单位、审计委托人

C.C.被审计单位、审计委托人、审计人员

D.D.审计人员、审计委托人、被审计单位

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第6题

为了验证被审计单位是否执行现有的应收账款方面的内部控制制度,审计人员应通过抽查()业务加以确认。 A.坏

为了验证被审计单位是否执行现有的应收账款方面的内部控制制度,审计人员应通过抽查( )业务加以确认。

A.坏账转销 B.销售发票 C.坏账准备

D.销售退回 E.销售折让 F.销售折扣

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第7题

银行存款函证是指审计人员在执行审计业务过程中,需要以被审计单位名义向有关单位发函询证,以验证被审计单位的银行存款是否真实、合法、完整。()
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第8题

注册会计师为了了解被审计单位及其环境应当实施的主要方法有()。

A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

B.分析程序

C.观察

D.检查

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第9题

注册会计师为了了解被审计单位及其环境应当实施的风险评估程序不包括()

A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

B.分析程序

C.观察

D.控制

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第10题

注册会计师为了了解被审计单位及其环境应当实施的风险评估程序不包括()。

A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

B. 分析程序

C. 观察

D. 控制

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