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[主观题]

对于契约型基金与公司型基金,下列说法正确的是()。A.二者在法律依据方面是相同的B.二者在组织形

对于契约型基金与公司型基金,下列说法正确的是()。

A.二者在法律依据方面是相同的

B.二者在组织形式方面是相同的

C.二者在投资方式上是相同的

D.二者在有关当事人的地位方面是相同的

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第1题

注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当()

A.拒绝发表审计意见

B.发表无保留意见

C.发表保留意见

D.告知管理当局

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第2题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。A.根据问题的性质确定采取的方

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

A.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

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第3题

当注册会计师在审计中发现被审计单位的会计处理方法与有关会计准则不一致时,就产生了审计差异。 ()

当注册会计师在审计中发现被审计单位的会计处理方法与有关会计准则不一致时,就产生了审计差异。 ( )

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第4题

注册会计师在进行符合性测试中发现被审计单位内控制度的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ()

注册会计师在进行符合性测试中发现被审计单位内控制度的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ( )

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第5题

(判断题)如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别出的重大错报,通常表明内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当就这些缺陷只与管理层进行沟通。()
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第6题

注册会计师在进行控制测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。()
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第7题

审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ()

审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ( )

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第8题

请对注册会计师在特殊项目审计过程中的以下问题进行分析判断。当存在下列事项或情况时,注册会计师应当考虑在审计报告的意见段之后增加强调事项段()。

A.存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况但不影响已发表的审计意见

B.存在可能对会计报表产生重大影响的不确定事项且不影响已发表的审计意见

C.怀疑被审计单位高层管理人员涉嫌舞弊或违反法规行为

D.通过控制测试发现被审计单位内部控制存在重大缺陷

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第9题

注册会计师在审计过程中发现被审计单位所使用的主要会计政策不当,则被审计单位可能存在()。

A.错误

B.舞弊

C.过失

D.违约

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