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注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。
[单选题]

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

A.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

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第1题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映。()

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第2题

当注册会计师在审计中发现被审计单位的会计处理方法与有关会计准则不一致时,就产生了审计差异。 ()

当注册会计师在审计中发现被审计单位的会计处理方法与有关会计准则不一致时,就产生了审计差异。 ( )

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第3题

注册会计师在进行符合性测试中发现被审计单位内控制度的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ()

注册会计师在进行符合性测试中发现被审计单位内控制度的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ( )

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第4题

审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ()

审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ( )

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第5题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当()。A.随时向被审计单位有关部门

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当()。

A.随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出

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第6题

注册会计师在进行控制测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。()
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第7题

当注册会计师在审计过程中发现被审计单位的内部控制制度存在重大缺陷时,应当()。

A.向被审计单位管理当局报告

B.向被审计单位董事会和审计委员会报告

C.必要时,在审计报告中披露

D.必要时,在管理建议书中反映

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第8题

注册会计师在审计过程中发现被审计单位所使用的主要会计政策不当,则被审计单位可能存在()。

A.错误

B.舞弊

C.过失

D.违约

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第9题

注册会计师在执业过程中发现被审计单位的内部控制制度设计良好,但由于主管和职工串通舞弊,导致注册会计师未能发现错报事项。这种情况下,一般认为注册会计师()。

A.没有过失

B.有普通过失

C.有重大过失

D.舞弊

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第10题

注册会计师在审计过程中发现被审计单位有错误或舞弊的可能性时,应对其审计风险进行评估,以确定是
否修改或追加审计程序。()

A.正确

B.错误

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第11题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()

A.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题, 才向客户提出

B.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

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