某IS审计师正在对某组织的系统进行实施后审查,并发现了会计应用内部的输出错误。该IS审计师确定这是由输入错误造成的。该IS审计师应当向管理层建议以下哪一项控制()
A.重新计算
B.限值检查(limit check)
C.运行到运行的汇总(run-to-run total)
D.对账
A.重新计算
B.限值检查(limit check)
C.运行到运行的汇总(run-to-run total)
D.对账
第1题
A.重新计算
B.限值检查
C.运行到运行的汇总
D.对账
第2题
A.重新计算
B.极限检查
C.运行到运行的汇总
D.对账
第3题
A.审查用户访问
B.评估变更请求流程
C.评估对账控制
D.审查数据流程图
第5题
A.审查用户访问
B.评估变更请求流程
C.评估对账控制
D.审查数据流程图
第6题
A.促成合规性的现有IT机制
B.政策与业务战略相一致
C.当前和将来的技术措施
D.政策中定义的监管合规性目标
第7题
在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点?
A.每年只测试几个系统
B.热站合同有两年时间了
C.备份介质被保存在现场
D.测试利用了恢复脚本
第8题
A.会计师事务所及负责某上市公司财务报表审计工作的审计师的独立性
B.某上市公司管理层在审计过程中,不允许审计师对大额应收账款进行函证
C.某上市公司管理层将不符合资本化条件的大额研究支出予以资本化,且拒绝接受会计师事务所的调整建议
D.某上市公司管理层选用的收入确认会计政策过于激进
第9题
A.抽样结果的偏差程度
B.可接受的错误结论的水平
C.内部审计师的经验和知识
D.实施抽样的成本
第10题
A.将这一漏洞与管理层进行沟通
B.扩大审计范围
C.向审计委员会报告这一缺陷
D.绘制内部控制系统的流程图
第11题
A.在线系统的网络图和防火墙规划
B.IT基础设施和IS部门的组织结构图
C.关于数据隐私的法律法规要求
D.是否遵守组织政策和工作流程
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