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[单选题]

某IS审计师正在对某组织的系统进行实施后审查,并发现了会计应用内部的输出错误。该IS审计师确定这是由输入错误造成的。该IS审计师应当向管理层建议以下哪一项控制()

A.重新计算

B.极限检查

C.运行到运行的汇总

D.对账

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第1题

某IS审计师正在对某组织的系统进行实施后审查,并发现了会计应用内部的输出错误。该IS审计师确定这是由输入错误造成的。该IS审计师应当向管理层建议以下哪一项控制()

A.重新计算

B.限值检查

C.运行到运行的汇总

D.对账

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第2题

某IS审计师正在对某组织的系统进行实施后审查,并发现了会计应用内部的输出错误。该IS审计师确定这是由输入错误造成的。该IS审计师应当向管理层建议以下哪一项控制()

A.重新计算

B.限值检查(limit check)

C.运行到运行的汇总(run-to-run total)

D.对账

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第3题

某组织实施一个分布式会计系统,IS审计师正在进行实施后审查,以提供数据完整性控制的鉴证。该审计师应当首先执行以下哪一项()

A.审查用户访问

B.评估变更请求流程

C.评估对账控制

D.审查数据流程图

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第4题

某审计师在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,可能认为最严重的控制弱点()

A.在现场保存备份介质

B.热站合同有两年时间了

C.测试利用了恢复脚本

D.每年只测试几个系统

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第5题

某组织实施了一个分布式会计系统,IS审计师正在进行实施后审查,以提供数据完整性控制的鉴证。该审计师应当首先执行以下哪一项()

A.审查用户访问

B.评估变更请求流程

C.评估对账控制

D.审查数据流程图

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第6题

某会计师事务所正在对某上市公司财务报表进行审计。下列事项中,需要审计师直接与治理层沟通的有()。

A.会计师事务所及负责某上市公司财务报表审计工作的审计师的独立性

B.某上市公司管理层在审计过程中,不允许审计师对大额应收账款进行函证

C.某上市公司管理层将不符合资本化条件的大额研究支出予以资本化,且拒绝接受会计师事务所的调整建议

D.某上市公司管理层选用的收入确认会计政策过于激进

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第7题

在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点?A.每年只测试

在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点?

A.每年只测试几个系统

B.热站合同有两年时间了

C.备份介质被保存在现场

D.测试利用了恢复脚本

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第8题

某IS审计师正评估某组织新制订的一项IT政策。该IS审计师认为以下哪一项因素对促进政策实施后的合规性最重要()

A.促成合规性的现有IT机制

B.政策与业务战略相一致

C.当前和将来的技术措施

D.政策中定义的监管合规性目标

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第9题

某内部审计师在对公司的福利计划的实施程度进行抽样测试时,不会影响可容忍的抽样风险水平的因素是()

A.抽样结果的偏差程度

B.可接受的错误结论的水平

C.内部审计师的经验和知识

D.实施抽样的成本

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第10题

某系统实施后,发现处理交易速度慢,审计师应该审查()

A.容量管理

B.压力测试

C.数据执行结果

D.业务流程

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