题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下说明了内部审计独立性的是()

A.公司内部审计部门在公司董事会、审计委员会的领导下,独立行使职权,不受其他部门或者个人的干涉

B.公司内部审计部门在公司财务部的领导下,独立行使职权,不受其他部门或者个人的干涉

C.公司内部审计部门的职权受到事业部的干涉,但对其他组织机构保持独立性

D.公司内部审计部门的职权受到三级公司的干涉,但不影响独立性

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“以下说明了内部审计独立性的是()”相关的问题

第1题

以下部门中,决定内部审计部门在公司风险管理中的定位和作用的是()

A.风险管理部门

B.总裁

C.董事会

D.审计委员会

点击查看答案

第2题

最具有独立性和权威性的内部审计部门是( )。

A.由企业董事会或其所属审计委员会领导的内部审计部门

B.由企业总裁或总经理领导的内部审计部门

C.由企业主管财务的副总裁领导的内部审计部门

D.由企业总会计师领导的内部审计部门

点击查看答案

第3题

下列哪些审计方式适用于战略审计。

A.总经理直接领导内部审计部门开展战略审计。

B.董事会直接领导内部审计部门开展战略审计

C.设立专职审计委员会开展战略审计

D.聘请独立审计师

点击查看答案

第4题

某家在X国经营的中型公众公司的规模不断扩大,董事们认为应该设立内部审计部门。X国法律要求公众公司必须进行内部审计。该公司修订了公司章程以便反映内部审计部门的设立,董事们决定首席审计执行官必须是注册内部审计师,而且要向新成立的董事会审计委员会直接报告工作。以上哪项陈述最能体现新任首席审计执行官的独立性?()

A.通过公司章程规定设立内部审计部门

B.X国对内部审计的法定要求

C.首席审计执行官要向董事会的审计委员会报告工作

D.首席审计执行官必须是注册内部审计师

点击查看答案

第5题

在内部审计的各领导类型中,最能保证内部审计部门独立有效开展审计工作的是( )。

A.企业总裁领导的内部审计部门

B.企业董事会或其所属审计委员会领导的内部审计部门

C.由企业主管财务的副总裁领导的内部审计部门

D.由企业总会计师领导的内部审计部门

点击查看答案

第6题

关于内部审计与治理层(审计委会员)的关系,不正确的是()

A.内部审计与治理层的关系.主要是指内部审计与隶属于董事会的审计委员 会的关系。

B.审计委员会与内部审计是相互制约.相互监督关系。

C.审计委员会对内部审计部门的复核.可加强内部审计人员的独立性并强化 内部审计部门在公司结构中的地位;

D.审计委员会由于时间与人力有限.一个有效的内部审计部门可以帮助审计 委员会解除其监管责任

点击查看答案

第7题

根据《标准》,以下哪一项对提高内部审计部门的独立性没有帮助?()

A.内部审计部门的宗旨、权利和职能以书面形式确定。

B.由董事会—致同意,才任免内部审计部门经理。

C.内部审计部门拥有全面开展审计的充分资金资源。

D.内部审计部门和董事会之间直接交流信息

点击查看答案

第8题

以下不属于寿险公司内部控制主体的是()。

A.董事会

B.公司普通职员

C.内部审计部门

D.公司股东

点击查看答案

第9题

某公司正在组建内部审计部门。由于在此之前主计长不具备内部审计工作经验,因此建议内部审计主管向
外部审计师汇报,当然审计主管也可直接向主计长报告任何的重大事项,主计长再将这些事项报告给董事会。下列项陈述是真实的。

A.由于内部审计主管可以直接和董事会联系,因此内部审计部门具备独立性

B.由于内部审计主管要向外部审计师汇报,因此内部审计部门不具备独立性

C.由于主计长没有内部审计的工作经验,因此内部审计部门不具备独立性

D.由于公司没有要求内部审计主管必须是注册内部审计师,因此内部审计部门不具备独立性

点击查看答案

第10题

以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。 Ⅰ 内部审计部门应至少每年向审计委员会提交

以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。

Ⅰ 内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告

Ⅱ 内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况

Ⅲ 内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计

Ⅳ 上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门

A.Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

点击查看答案

第11题

以下哪项内容最不可能增强内部审计部门的独立性?()

A.为内部审计部门制定书面的正式章程

B.向审计委员会提交年度内部审计工作计划

C.内部审计部门直接向审计委员会报告

D.有充足的资金来保证全方位审计方案的落实

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信