在对内部开发的网上采购审批应用程序审计期间,一位IS审计师发现,所有的业务用户共享同一访问配置文件。以下哪一项是IS审计师应在报告中包括的最重要的建议()
A.确保记录了所有的用户活动,且活动日志由管理层进行检查
B.在应用程序中编制额外的配置文件,根据工作职责限制用户访问权限
C.确保存在相应的政策来控制用户在应用程序中能够执行的活动
D.确保实施了VPN,保证用户能够安全登录应用程序
A.确保记录了所有的用户活动,且活动日志由管理层进行检查
B.在应用程序中编制额外的配置文件,根据工作职责限制用户访问权限
C.确保存在相应的政策来控制用户在应用程序中能够执行的活动
D.确保实施了VPN,保证用户能够安全登录应用程序
第1题
A.确保记录了所有的用户活动,且活动日只由管理层进行检查
B.在应用程序中编制额外的配置文件,根据工作职责限制用户访问权限
C.确保存在相应的政策来控制用户在应用程序中能够执行的活动
D.确保实施了虚拟私有网络(VPN),保证用户能够安全登录应用程序
第2题
A.确保实施了虚拟私有网络(VPN),保证用户能够安全登录应用程序
B.确保记录了所有的用户活动,且活动日只由管理层进行检查
C.确保存在相应的政策来控制用户在应用程序中能够执行的活动
D.在应用程序中编制额外的配置文件,根据工作职责限制用户访问权限
第3题
A.审核验收报告样本的签名
B.与采购代理就交易事项的样本进行讨论
C.审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名
D.检查供货商发票样本
第4题
A.采购部门负责采购合同的签订和审批
B.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件
C.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单
D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放
第5题
A.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件
B.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单
C.采购部门负责采购合同的签订和审批
D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放
第7题
A.采购部门负责采购合同的签订和审批
B.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单
C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件
D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放
第8题
A.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单
B.采购部门负责采购合同的签订和审批
C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件
D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放
第9题
A.评价性能要求是否同医院的需要保持一致
B.评价应用程序设计是否满足内部开发和记录标准
C.确定原型法是否有效,以及在使用产品前得到用户审核
D.鉴于该系统是由外部开发的,因此内部审计不用参与
第10题
A.处理系统综合审计
B.应用程序审计
C.内部控制制度审计
D.信息系统开发审计
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