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[单选题]

在对内部开发的网上采购审批应用程序审计期间,一位IS审计师发现,所有的业务用户共享同一访问配置文件。以下哪一项是IS审计师应在报告中包括的最重要的建议()

A.确保记录了所有的用户活动,且活动日志由管理层进行检查

B.在应用程序中编制额外的配置文件,根据工作职责限制用户访问权限

C.确保存在相应的政策来控制用户在应用程序中能够执行的活动

D.确保实施了VPN,保证用户能够安全登录应用程序

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第1题

在对内部开发的网上采购审批应用程序审计期间,一位Is审计师发现,所有的业务用户共享同一访问配置文件。以下哪一项是IS审计师应在报告中包括的最重要的建议()

A.确保记录了所有的用户活动,且活动日只由管理层进行检查

B.在应用程序中编制额外的配置文件,根据工作职责限制用户访问权限

C.确保存在相应的政策来控制用户在应用程序中能够执行的活动

D.确保实施了虚拟私有网络(VPN),保证用户能够安全登录应用程序

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第2题

在对内部开发的网上采购审批应用程序审计期间,一位Is审计师发现,所有的业务用户共享同一访问配置文件。以下哪一项是IS审计师应在报告中包括的最重要的建议()

A.确保实施了虚拟私有网络(VPN),保证用户能够安全登录应用程序

B.确保记录了所有的用户活动,且活动日只由管理层进行检查

C.确保存在相应的政策来控制用户在应用程序中能够执行的活动

D.在应用程序中编制额外的配置文件,根据工作职责限制用户访问权限

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第3题

内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该()

A.审核验收报告样本的签名

B.与采购代理就交易事项的样本进行讨论

C.审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名

D.检查供货商发票样本

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第4题

2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购部门负责采购合同的签订和审批

B.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

C.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第5题

2012 年 3 月,某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

B.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

C.采购部门负责采购合同的签订和审批

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第6题

在项目管理式物资采购审计模式下,采购计划在报经组织分管领导审批前,可首先提交内部审计人员审核()
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第7题

2012 年 3 月,某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购部门负责采购合同的签订和审批

B.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第8题

2012 年 3 月,某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。请回答: 审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

B.采购部门负责采购合同的签订和审批

C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第9题

一家医院正在对集成到新成本会计系统的软件的采购进行评价,这个系统具有现存的财务会计系统。下列()项描述了内部审计参与该采购流程的最有效方式

A.评价性能要求是否同医院的需要保持一致

B.评价应用程序设计是否满足内部开发和记录标准

C.确定原型法是否有效,以及在使用产品前得到用户审核

D.鉴于该系统是由外部开发的,因此内部审计不用参与

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第10题

()是指对信息系统的开发过程进行的审计,目的是要检查开发的方法、程序是否科学合理,是否受到恰当的控制;同时,也要检查开发过程中产生的资料和文档是否符合规范。

A.处理系统综合审计

B.应用程序审计

C.内部控制制度审计

D.信息系统开发审计

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