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[单选题]

针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法不正确的是()

A.印章要与空白票据分管

B.由一人办理资金全过程业务

C.严禁收款不入账、设立"小金库"

D.出纳人员根据资金收付凭证登记日记账

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第1题

针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法正确的有()

A.印章要与空白票据分管

B.由一人办理资金全过程业务

C.严禁收款不入账、设立“小金库”

D.出纳人员根据资金收付凭证登记日记账

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第2题

针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法错误的是()。

A、印章要与空白票据分管

B、由一人办理资金全过程业务

C、严禁收款不入账、设立“小金库”

D、出纳人员根据资金收付凭证登记日记账

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第3题

针对资金交易业务操作风险,风险控制措施不包括()

A.树立全面风险管理理念

B.实行个人信贷业务集约化管理

C.完善资金营运内部控制

D.建立资金交易风险和市值的内部报告制度

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第4题

下列关于内部控制关键岗位工作人员的表述不正确的是()。

A.内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力

B.单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训

C.单位应当加强内部控制关键岗位工作人员职业道德教育

D.内部控制关键岗位工作人员无需相应资格及能力,但需进行后期培训以提升自身素质

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第5题

以下各项中,属于资金营运内部控制的关键控制点的有()。

A.审批控制点

B.对账控制点

C.收付控制点

D.票据与印章管理控制点

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第6题

以下各项中,属于资金营运内部控制的关键控制点的有()。

A.审批控制点

B.对账控制点

C.收付控制点

D.票据与印章管理控制点

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第7题

关于内部控制,下列表述不正确的是()。A.内部控制的设计与运行受制于成本效益原则B.内部控制是针对

关于内部控制,下列表述不正确的是()。

A.内部控制的设计与运行受制于成本效益原则

B.内部控制是针对所有业务活动而设计的

C.内部控制可能因经营环境,业务性质的改变而削弱或失败

D.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效

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第8题

关于内部控制目标,下列说法不正确的是()。A.内部控制目标应考虑法律法规、监管要求B.内

关于内部控制目标,下列说法不正确的是()。

A.内部控制目标应考虑法律法规、监管要求

B.内部控制目标应符合内部控制政策

C.内部控制目标应予以量化

D.内部控制目标应体现持续改进的要求

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