()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划
A.董事会
B.首席风险官
C.总经理
D.审计委员会
A.董事会
B.首席风险官
C.总经理
D.审计委员会
第1题
A. 负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划;
B. 做好协调工作;
C. 及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况;
D. 对内部审计的整体质量负责。
第2题
B.内部审计章程
C.作业标准
D.职业道德规范
E.审计工作流程
F.
G
第4题
A. 董事会
B. 审计委员会
C. 首席审计官
D. 内部审计部门
第5题
A.负责建立和维护健全有效的内部审计体系
B.批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划
C.制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况
D.为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督
第6题
B.审计范围
C.审计重点
D.审计频率
E.
F.
G
第7题
B.内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构
C.向董事会提交的全面审计工作报告
D.外部中介机构对银行的审计报告
E.内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改情况下,应直接向中国证监会报告相关情况
第8题
B.向董事会提交的全面审计工作报告
C.内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构
D.外部中介机构对银行的审计报告
第9题
A、制订业务范围和业务划分调整方案、章程修改方案、注册资本调整方案以及组织形式变更方案,按程序报国务院批准;
B、审议批准中长期发展战略、年度工作计划、年度经营计划和投资方案、年度债券发行计划、风险偏好书、资本管理规划、薪酬和绩效考核体系设置方案、内部审计章程和内部审计机构、年度报告等;
C、审议批准重大项目,包括重大收购兼并、重大投资、重大资产购置与处置、重大对外担保(银行担保业务除外)等;
D、制定年度财务预算方案和决算方案、利润分配和弥补亏损方案; (五)审议批准风险管理、内部控制等基本管理制度;
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!