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[单选题]

董事会与管理层有关控制在组织中的重要性所持有的态度或行动是指()

A.管理的理念

B.治理过程

C.经营风格

D.控制环境

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第1题

以下哪项是董事会与管理层有关控制在组织中的重要性所持的态度或行动的最为准确的语言:

A.控制过程;

B.控制环境;

C.治理过程;

D.管理的理念和经营风格。

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第2题

组织层面信息技术控制,是指董事会或最高管理层对信息技术治理职能及内部控制的()的态度、认识和措施。

A.有效性

B.重要性

C.适当性

D.全面性

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第3题

此题为判断题(对,错)。

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第4题

保持内部审计机构独立性的措施主要包括()。

A.内部审计机构应隶属于组织的董事会或最高管理层,接受其指导和监督并取得其支持,以确保内部审计机构的独立性。

B.内部审计机构和人员应保持独立性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

C.内部审计机构负责人的任免应由董事会或最高管理层经过适当的程序确定,内部审计机构负责人应直接向董事会或最高管理层负责。

D.内部审计机构应通过内部审计章程的制定明确其职责和权限范围,并报经董事会或最高管理层批准,以确保内部审计活动不受到组织内其他部门的干涉和限制

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第5题

()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系。
A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.普通员工

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第6题

内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的,为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以及行为守法合规而设定的过程,是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括( )

A.风险识别与评估评价

B.内部控制措施评价

C.监督与纠正评价

D.信息交流与反馈评价

E.内部控制环境评价

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

根据《与董事会或者最高管理层的关系准则》,在设立监事会的组织中,对监事会的工作,内部审计机构应当在授权范围内()

A.监督

B.指导

C.配合

D.协调

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第9题

A.董事会或最高管理层的支持

B.内部审计机构的管理体制

C.内部审计机构负责人的权责范围

D.内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度

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第10题

A.口头沟通

B.书面形式

C.会议形式

D.以上都不对

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