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[多选题]

保持内部审计机构独立性的措施主要包括()。

A.内部审计机构应隶属于组织的董事会或最高管理层,接受其指导和监督并取得其支持,以确保内部审计机构的独立性。

B.内部审计机构和人员应保持独立性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

C.内部审计机构负责人的任免应由董事会或最高管理层经过适当的程序确定,内部审计机构负责人应直接向董事会或最高管理层负责。

D.内部审计机构应通过内部审计章程的制定明确其职责和权限范围,并报经董事会或最高管理层批准,以确保内部审计活动不受到组织内其他部门的干涉和限制

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第1题

所谓的()是指业务处理过程中容易出现漏洞且一旦存在差错会给企业带来巨大损失的高风险领域。

A.关键岗位

B.关键控制点

C.关键业务

D.关键领域

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第2题

内部审计机构的独立性主要受受到以下因素的影响()。

A.董事会或最高管理层的支持程度;

B.内部审计机构的管理体制;

C.内部审计机构负人的权责范围;

D.内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度;

E.其他可能影响内部审计机构独立性的因素

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第3题

董事会下设董事会办公室,负责处理董事会日常事务。()或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。

A.董事会秘书

B.办公室主任

C.董事长

D.总经理

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第4题

控制至少要包括以下要素()。

A.施控者(施控主体)

B.环境

C.受控者(受控客体)

D.施控者对受控者作用的传递者

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