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[单选题]

对于有效控制的要求,下列说法正确的是()

A.适时控制要求在发生偏差之前就能迅速做出检测和反应

B.适度控制要求控制系统在范围和时间上恰到好处

C.客观控制要求管理人员富有经验

D.弹性控制要求具有灵活性

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第1题

对于有效控制的要求,下列说法不正确的是()。

A.适时控制要求在发生偏差之前就能迅速作出检测和反应

B.适度控制要求控制系统在范围和时间上恰到好处

C.客观控制要求管理人员富有经验

D.弹性控制要求具有灵活性

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第2题

下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()。
A、上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

B、《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

C、会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

D、上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

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第3题

下列关于有效控制的要求的说法不正确的是()。

A、最好能在偏差未产生之前,就注意到偏差产生的可能性,从而预先采取必要的防范措施,防止偏差的产生

B、控制必须尽可能地与计划保持一致

C、控制无需面面俱到,要抓住重点,紧扣关键环节

D、控制要以经济性为第一标准,如果控制需要花钱太多,就不控制了

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第4题

下列说法正确的是 ( )

A.有效的控制系统必须适应特定的组织结构和主管人员的特点

B.组织的设计必须适应控制系统的要求

C.对控制全局的主管人员来说,至关重要的就是控制现状本身

D.组织中控制系统的设计必须具有普遍性

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第5题

关于年度整体评价,下列说法正确的是()。

A、年度整体评价是公司对各单位内部控制有效性进行评价,并出具评价结论

B、年度整体评价重点关注年度财务报告、年度预算

C、年度整体评价不再对内控自评价发现缺陷的流程进行再测试

D、年度整体评价时,检查各单位内控自评价工作的程序与方法是否遵循公司统一的测试标准与要求

E、年度整体评价时,不再检查各单位内控自评价工作文档记录

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第6题

下列关于成本控制的有关说法中正确的是()

A. 成本控制系统包括组织系统、信息系统、考核制度和奖励制度等内容,其中考核制度是维持控制系统长期有效运行的重要因素

B. 成本控制的因地制宜原则要求在成本控制中贯彻“例外管理”原则和重要性原则

C. 有效控制成本的关键,是调动全体管理干部的积极性

D. 成本控制必须由企业最高当局来推动

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第7题

根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有( )。

A.评价内部控制的有效性是企业董事会的责任,对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任

B.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.为了节约审计资源,注册会计师可以对同一家企业提供内控咨询的同时为其提供内部控制审计服务

D.注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加捕述段予以披露

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第8题

根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有( )。

A.评价内部控制的有效性是企业董事会的责任,对内部制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任

B.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.为了节约审计资源,注册会计师可以对同一家企业提供内控咨询的同时为其提供内部控制审计服务

D.注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加描述段予以披露

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第9题

根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有( )。

A.评价内部控制的有效性是企业董事会的责任,对内部制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任

B.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.为了节约审计资源,注册会计师可以对同一家企业提供内控咨询的同时为其提供内部控制审计服务

D.注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加描述段予以披露

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第10题

根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的相关要求,下列说法中正确的是( )。A.企业应当拓宽内部报告渠道,通过落实奖励措施等多种有效方式,广泛收集合理化建议B.企业应当制定严格的内部报告保密制度,防止泄露商业秘密C.企业设计内部报告指标体系时,应当关注企业以前的情况D.企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报

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