题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

第2203号内部审计具体准则-信息系统审计指出,内部审计人员应当采用以为基础的审计进行信息系统审计()

A.风险

B.实际

C.资产

D.效益

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“第2203号内部审计具体准则-信息系统审计指出,内部审计人员…”相关的问题

第1题

内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。

A.风险;穿行测试

B.控制;风险评估

C.风险;风险评估

D.控制;控制测试

点击查看答案

第2题

当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在()阶段应当考虑项目审计目标及要求。

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.后续审计

点击查看答案

第3题

内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。

A.固有风险

B.检查风险

C.剩余风险

D.审计风险

点击查看答案

第4题

A.询问相关控制人员

B.观察特定控制的运用

C.审阅文件和报告及计算机文档或者日志

D.登录信息系统进行系统查询

点击查看答案

第5题

内部审计人员进行信息系统审计的方法有()
A.询问相关控制人员

B.观察特定控制的运用

C.审阅文件和报告及计算机文档或者日志

D.登录信息系统进行系统查询

点击查看答案

第6题

内部审计人员在信息系统审计中,应当了解业务流程,关注信息技术风险。下列各项中,不属于业务流程层面的信息技术风险的是()

A.数据输入

B.数据处理

C.数据输出

D.数据收集

点击查看答案

第7题

信息系统审计人员的责任是()

A.进行信息系统的开发、运行和维护。

B.对信息技术相关内部控制的设计、执行和监控。

C.实施信息系统审计工作并出具审计报告。

D.保证信息技术战略目标的实现。

点击查看答案

第8题

根据《信息系统审计准则》,组织信息技术管理的主要目 标不包括()

A.保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标。

B.提高组织所依赖的信息系统的可靠性、稳定性、安全性及 数据处理的完整性和准确性。

C.提高信息系统运行的效果与效率,合理保证信息系统的运 行符合法律法规及相关监管要求。

D.确认业务活动信息的合理性。

点击查看答案

第9题

某公司管理层决定成立一个团队,调查以活动为基础的成本计量(abc)系统的采用情况。该团队包括内部审计人员,其原因是内审人员具有下列知识()

A. 作业和成本动因

B. 信息处理程序

C. 现行产品成本结构

D. 内部控制方案

点击查看答案

第10题

关于信息技术给审计过程带来的影响,以下表述中,恰当的有()。

A. 信息技术的发展从根本上改变了企业内部控制目标

B. 信息技术使企业业务数据处理由计算机按照程序指令完成,影响审计线索

C. 信息技术在被审计单位的广泛应用对注册会计师应当具备相关信息技术方面的知识的要求越来越高

D. 信息技术在被审计单位的广泛应用使审计的内容扩大到对信息化系统的处理和相关控制功能的审查,对审计内容的影响越来越大

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信