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[单选题]

信息系统审计人员的责任是()

A.进行信息系统的开发、运行和维护。

B.对信息技术相关内部控制的设计、执行和监控。

C.实施信息系统审计工作并出具审计报告。

D.保证信息技术战略目标的实现。

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第1题

计算机会计信息系统要求审计人员对已经实现了会计电算化的单位的内部管理、控制制度、职责的划分情况进行审查和评价。()

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第2题

内部信息科技审计的责任包括()。

A.制定、实施和调整审计计划

B.检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性

C.提出整改意见

D.检查整改意见是否得到落实

E.执行信息科技专项审计

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第3题

在内控合规管理信息系统中,责任审计项目收工后,由()对责任审计报表的后续内容进行补充完善。.

A.检查组长

B.立项人

C.检查计划审核员

D.系统管理员

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第4题

下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是()。

A.制定、实施和调整审计计划

B.检查和评估商业银行信息科技系统的充分性

C.检查整改意见是否得到落实

D.不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查

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第5题

下列行为中( )属于违反信息科技管理规定的,给予有关责任人员开除处分。

A、故意破坏计算机信息系统及硬件设备。

B、擅自改变关键网络结构或链接方式造成重大风险。

C、故意篡改或删除系统日志或审计信息。

D、盗取、泄露计算机中客户信息或保密信息。

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第6题

大数据审计是随着大数据技术的发展而产生的一种新的计算机审计方式,其内容包括大数据环境下的( )(如何利用大数据技术审计电子数据、如何审计大数据环境下的电子数据)和对大数据环境下的计算机信息系统进行审计两方面的内容。

A、信息系统审计

B、电子数据审计

C、手工审计

D、经济责任审计

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第7题

以下有关通信与日常操作描述不正确的是

A、信息系统的变更应该是受控的

B、企业在岗位设计和人员工作分配时应该遵循职责分离的原则

C、移动介质使用是一个管理难题,应该采取有效措施,防止信息泄漏

D、内部安全审计无需遵循独立性、客观性的原则

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第8题

甲注册会计师接受事务所指派负责审计ABC有限责任公司2010年度的财务报表,在评价ABC有限责任公司内部控制时,认为其中适合采用信息技术的包括( )。

A.每笔发生的购货交易均通过验收部门验收、仓库部门保管,会计部门付款的程序运行

B.每天对销售业务进行分析,获得不同销售方式下销售比例的数据

C.要求不同的公司员工接触到的公司系统资料不同

D.偶尔发生的债务重组和非货币资产交换业务

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第9题

以下属于会计师事务所审计质量控制体系内容的有()。

A、组织结构控制系统

B、责任考核评估系统

C、信息传达反馈系统

D、人力资源管理系统

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第10题

对信息技术一般性控制的审计应当考虑下列控制活动: 信息安全管理、系统变更管理、系统开发和采购管理和( )。

A.系统运行管理 B.授权与批准 C.职责分离 D.系统访问权限

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