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[单选题]

下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()。

A.若某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试

B.注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试

C.控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定

D.如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试

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第1题

在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有()。

A、注册会计师需要对该流程的所有控制点进行测试

B、注册会计师仅需要针对识别的可能发生错报环节选择足以应对评估的重大错报风险的关键控制进行测试

C、注册会计师不需要对为提高经营效率效果设置的流程及控制执行专门的控制测试

D、注册会计师不需要对将订购单、验收单和卖方发票的一致性进行核对的“三单核对”控制进行测试

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第2题

下列关于采购与付款交易控制测试的说法中,不正确的是( )。

A.注册会计师应当通过控制测试获取支持将被审计单位的控制风险评价为中或低的证据

B.注册会计师在实施控制测试时,应抽取订购单、验收单和采购发票,检查所载信息是否核对一致,发票上是否加盖了“相符”印戳

C.每月末,应付账款主管应编制应付账款账龄分析报告

D.检查验收单是否经事先编号并已登记入账主要实现计价和分摊认定

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第3题

下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:

A.运用分析性复核方法检查应付账款期末余额变动的合理性

B.抽查应付账款明细账,证实应付账款会计记录内部控制的有效性

C.抽取部分支票,检查授权签字情况

D.实地观察验收与仓库保管职责的分离情况

E.运用函证方法检查应付账款期末余额的正确性

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第4题

下列各程序中,( )属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标常用的内部控制测试程序。

A、检查验收单连续编号的完整性

B、检查注销凭证的标志

C、检查批准采购价格和折扣的标志

D、检查工作手册和会计科目表

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第5题

如何实施采购与付款/固定资产循环控制测试?

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第6题

助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。

A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准

B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物

C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单

D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

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第7题

以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。

A、检查企业验收单是否有缺号

B、检查有无未记录的购货发票存在

C、检查付款凭单是否附有购货发票

D、审核批准采购价格和折扣的标志

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第8题

对采购与付款循环进行控制测试时形成的工作底稿一般包括哪些?它们之间的逻辑关系是什么?

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第9题

以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用拄制测试程序的是()

A、检查企业验收单是否有缺号

B、检查有无来记录的卖方发票存在

C、检查付款凭单是否附有卖方发票

D、审核批准采购价格和折扣的标志

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第10题

采购与付款循环内部控制的控制测试主要运用的方法是()

A、详细检查方法

B、抽样测试方法

C、简单估计方法

D、截止测试方法

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