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[主观题]

企业出售一台2014年购入的设备,原价为800000已提折旧200000,出售所得收入为515000(含税)。按照

企业出售一台2014年购入的设备,原价为800000已提折旧200000,出售所得收入为515000(含税)。按照简易征收3%减按2%计算增值税。发生清理费用50000,清理而覅用取得增值税普通发票,均通过银行存款收支。该项设备已清理完毕,该如何进行账务处理。

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第1题

要求:根据上述资料,回答下列第题。

X公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,其有关资料如下:

(1)产品、材料销售价格中均不含增值税。

(2)按实际成本核算,逐笔结转销售成本。

(3)2014年12月1日有关科目余额如下:

有关科目余额表单位:元

(4)X公司2014年12月发生如下经济业务:

①12月1日,销售给甲公司一批产品,销售价格50000元,产品成本40000元。产品已经发出,开出增值税专用发票,款项尚未收到。为了及早收回货款,双方约定的现金折扣条件为:2/10,1/20.n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税)。12月16日X公司收到甲公司的货款。

②12月5日,购人原材料一批,增值税专用发票上注明的金额为400000元,增值税68000元。材料已经到达,并验收入库。企业开出不带息商业承兑汇票。

③12月15日对外销售一批原材料,销售价格300000元,材料实际成本110000元。材料经发出,开出增值税专用发票。款项已经收到,并存入银行。

④12月25日出售一台不需用办公设备,设备账面原价210000元,已提折旧34000元,已提减值准备为30000元,出售价格200000元。出售设备价款已经收到,并存入银行,假定不考虑增值税。

⑤12月31日计提存货跌价准备3000元,计提无形资产减值准备300元。

⑥摊销管理用无形资产i000元;计提管理用固定资产折旧15000元。

⑦本年度应交所得税为28550元;计提法定盈余公积8565元。

根据上述资料,下列选项表述正确的是( )。 查看材料

A.12月16日,X公司应确认财务费用500元

B.出售固定资产使X公司的待处理财产损溢增加146000元

C.计提存货跌价准备时,应借记资产减值损失,贷记存货跌价准备

D.计提应交的所得税应在营业税金及附加中核算

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第2题

甲公司为一般纳税企业,适用的增值税税率为17%,有关资料如下;1)2010年8月6日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为2000万元,增值税进项税额为340万元,支付的运输费为200万元,款项已通过银行支付。安装设备时,领用原材料一批,价值400万元;发生安装工人的薪酬600万元;假定不考虑其他相关税费。2)2010年9月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为5年,净残值为200万元,采用年限平均法计算年折旧额。3)2014年12月10日将该设备出售,收到价款660万元,存入银行。另以银行存款支付清理费用2万元。

要求:1)编制固定资产购入、安装及交付使用的会计分录。2)计算2010年、2011—2014年折旧额并编制相应的会计分录。3)编制出售该设备的会计分录。4)计算出售该设备产生的净损益。

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第3题

某企业出售一台设备(不考虑相关税金),原价160 000元,已提折旧45 000元,出售设备时发生各种清理费用3 000元,出售设备所得价款113 000元。该设备出售净收益为 ( )元。

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第4题

某企业出售一台设备(不考虑相关税金),原价160 000元,已提折旧45 000元,出售设备时发生各种清理费用3 000元,出售设备所得价款113 000元。该设备出售净收益为( )元。

A.-2 000

B.2 000

C.5 000

D.-5 000

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第5题

某企业出售一台设备(不考虑相关税金),原价150000元,已提折旧40000元,出售设备时发生的清理费用为2000元,出售没备所得价款113000元。演设备出售净收益为( )。

A.3000

B.-3000

C.1000

D.-1000

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第6题

某企业出售一台设备(不考虑相关税金),原价160 000元,已提折旧45 000元,出售设备时发生各种清理费用3 000元,出售设备所得价款113 000元。该设备出售净收益为( )元。

A.–2 000

B.2 000

C.5 000

D.–5 000

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第7题

某企业出售一台设备(不考虑相关税金),原价160000元,已提折旧45000元,出售设备时发生各种清理费用3000元,出售设备所得价款113000元。该设备出售净收益为( )元。

A.-2000

B.2000

C.5000

D.-5000

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