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[多选题]

下列适合用于控制测试的程序包括______。

A.询问

B.分析程序

C.检查和观察

D.重新执行

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第1题

下列与控制测试有关的表述中,恰当的有______。

A.如果控制设计不合理,则不必实施控制测试

B.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试

C.如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试

D.对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试

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第2题

下列关于针对特别风险拟实施的进一步审计程序的说法,不恰当的有______。

A.实施控制测试和实质性程序

B.实施细节测试和实质性分析程序

C.仅实施控制测试

D.仅实施实质性分析程序

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第3题

下列有关影响进一步审计程序的时间安排的因素中,恰当的有______。

A.控制环境

B.错报风险的性质

C.何时能得到相关信息

D.审计证据适用的期间或时点

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第4题

下列各项中,拟实施的进一步审计程序包括______。

A.实质性分析程序

B.风险评估程序

C.重新计算

D.重新执行

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第5题

为应对控制环境的缺陷,注册会计师可以采取的措施包括______。

A.在期中实施更多的审计程序

B.主要依赖控制测试获取审计证据

C.通过实质性程序获取更广泛的审计证据

D.增加拟纳入审计范围的经营地点的数量

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第6题

下列针对评估的财务报表层次重大错报风险的总体应对措施中,恰当的有______。

A.注册会计师应当选择综合性审计方案进行总体应对

B.注册会计师在整个审计过程中需要对拟实施审计程序的性质、时间安排和范围作出总体修改

C.注册会计师应当向项目组强调在审计过程中保持职业怀疑的必要性

D.注册会计师应当指派更有经验或具有特殊技能的审计人员,或利用专家的工作

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第7题

如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有______。

A.获取这些控制在剩余期间变化情况的审计证据

B.仅获取这些控制在期末运行有效性的审计证据

C.获取信息技术一般控制变化情况的审计证据

D.确定针对剩余期间还需获取的补充审计证据

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第8题

在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有______。

A.控制是否存在

B.控制在所审计期间不同时点是如何运行的

C.控制是否得到一贯执行

D.控制由谁执行

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第9题

下列有关特别风险相关的内部控制的说法中,错误的是______。

A.了解特别风险的相关控制,评价其设计是否有效

B.了解特别风险的相关控制,确定设计有效的相关控制是否得到执行

C.如果拟信赖特别风险的相关控制,每年测试其控制运行的有效性

D.如果拟信赖相关控制,且相关控制自上次测试后未发生变化,则每三年至少测试一次

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第10题

如果拟信赖的控制自上次测试后未发生变化,且不属于旨在减轻特别风险的控制,注册会计师应当运用职业判断确定是否在本期审计中测试其运行有效性。以下对控制测试的时间间隔最恰当的是______。

A.每三年至少测试一次

C.每三年至少测试两次

B.每年测试一次

D.每两年测试一次

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