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[单选题]

如果被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账由于未达账项的原因导致余额不符,最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.检查银行对账单中记录的资产负债表日前后的收付情况

C.检查银行存款日记账中记录的资产负债表日前后的收付情况

D.检查该银行账户的银行存款余额调节表

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第1题

下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。

A.抽取并检查银行存款收款凭证

B.检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致

C.抽取一定期间银行存款余额调节表,验证其是否按月正确编制并复核

D.获取或编制银行存款余额明细表,复核加计是否正确,并与总账数和日记账合计数核对是否相符

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第2题

下列各项中,企业出纳可以兼任的工作是()。

A.应付账款明细账登记

B.固定资产明细账的登记

C.销售费用总账登记

D.会计档案保管

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第3题

以下各项中,货币资金审计涉及的凭证和会计记录的是()。

A.应收账款账龄分析表

B.销售发票

C.现金盘点表

D.存货计价审计表

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第4题

以下有关银行函证回函与银行存款余额调节表的比较中,正确的有()。

A.银行函证回函比银行存款余额调节表的可靠性更高

B.对银行存款存在认定来说,银行存款余额调节表的相关性更低

C.注册会计师从银行函证回函中获得信息更为全面

D.在证实银行存款的实际金额时,银行函证回函的相关性更低

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第5题

通常情况下,应当函证的银行存款账户包括()。

A.零余额账户

B.本期内新增的投资款专户

C.本期内注销的账户

D.外地临时采购专户

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第6题

注册会计师在审计其他财务报表项目时,还可能关注到其他一些也需保持警觉的事项或情形包括()。

A.存在没有具体业务支持或与交易不相匹配的大额资金往来

B.存在大额自有资金的同时,向银行高额举债

C.被审计单位以各种理由不配合注册会计师实施银行函证

D.存在大量银行未达账项

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第7题

针对库存现金监盘,被审计单位下列人员中,应当在库存现金监盘表中签字的有()。

A.出纳员

B.财务总监

C.会计主管

D.董事长秘书

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第8题

下列关于银行存款审计的说法中,不正确的有()。

A.如果注册会计师通过检查发现某银行存款账户存款人并非被审计单位,应当优先考虑建议通过银行将存款账户户名改为被审计单位

B.未达账项表明不存在舞弊

C.未经授权支付货币资金很可能表明存在舞弊

D.授权不清支付货币资金很可能表明存在舞弊

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第9题

下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。

A.检查库存现金的收支是否按规定的程序和权限办理

B.抽取并检查付款凭证

C.抽取一定期间的库存现金日记账与总账核对

D.检查外币现金的折算方法是否符合相关规定,是否与上年度一致

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第10题

A公司编制的2015年12月末银行存款余额调节表显示存在120000元的未达账项,其中包括A公司已付而银行未付的材料采购款100000元。以下审计程序中,可能为该材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有()。

A.检查2016年1月份的银行对账单

B.检查相关的采购合同、供应商销售发票和付款审批手续

C.就2015年12月末银行存款余额向银行寄发银行询证函

D.向相关的原材料供应商寄发询证函

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