题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

会计师事务所对某股份有限公司的、财务报表进行审计,审计报告的收件人应为 ()。

A. 全体职工

B. 全体股东

C. 董事长

D. 董事会

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第1题

( )是指注册会计师在审计过程中发现的,能够准确计量的错报。

A. 会计核算差异

B. 已识别错报

C. 重分类差异

D. 推断错报

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第2题

审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是:()

A. 非法经营的罚款支出

B. 占年度利润总额 2%的公益性捐赠

C. 向下属公司的捐赠

D. 税收滞纳金

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第3题

审计人员要证实被审计单位在接近12月31日签发的支票未予入账,最有效的审计手续是()

A. 审查 12 月份支票存根及银行存款日记账

B. 审查年末银行存款总账

C. 审查 12 月 31 日银行对账单

D. 询证 12 月 31 日银行存款余额

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第4题

在对被审计单位库存现金实施监盘过程中,负责清点现金的应当是:()

A. 仓库保管员

B. 审计人员

C. 出纳员

D. 会计主管

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