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[主观题]

审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是:()

A. 非法经营的罚款支出

B. 占年度利润总额 2%的公益性捐赠

C. 向下属公司的捐赠

D. 税收滞纳金

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第1题

审计人员要证实被审计单位在接近12月31日签发的支票未予入账,最有效的审计手续是()

A. 审查 12 月份支票存根及银行存款日记账

B. 审查年末银行存款总账

C. 审查 12 月 31 日银行对账单

D. 询证 12 月 31 日银行存款余额

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第2题

在对被审计单位库存现金实施监盘过程中,负责清点现金的应当是:()

A. 仓库保管员

B. 审计人员

C. 出纳员

D. 会计主管

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第3题

根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是:()

A. 编制银行存款余额调节表

B. 编制和审核记账凭证

C. 登记应收账款明细账

D. 登记现金日记账

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第4题

B 注册会计师接受会计师事务所的指派对Y 股份有限公司 2013 年度的会计报表进行预审。正在对 Y公司有关对外投资处置内部控制的合理性和有效性进行测试,有下列问题需做出判断。()

A. 检查投资项目的分析论证报告

B. 检查对外投资预算是否经过批准

C. 观察投资处置的审批和执行是否确实分离

D. 审阅内部盘核报告

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