题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于分析程序的下列说法,正确的是()。

A.分析程序的主要目的是确认是否有异常或意外的波动

B.当分析结果与期望值有较大差别时,注册会计师应认为相关数据不恰当

C.在对内部控制的了解中,注册会计师一般不会运用分析程序

D.对于异常变动的项目,注册会计师应考虑审计方法是否适当,是否应追加审计程序

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第1题

审计工作底稿,是指注册会计师对()作出的记录。

A.制定的审计计划

B.实施的审计程序

C.获取的审计证据

D.确定的审计意见

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第2题

注册会计师在审计过程中,应关注下列()交易,考虑是否存在以前尚未识别出的关联方。

A.商业理由明显不符合逻辑的交易

B.采用预付货款的方式采购市场上并不紧缺的原材料或商品

C.无偿接受或提供会计服务和管理服务

D.大量购入并不需要的材料或滞销的商品

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第3题

会计师事务所主任会计师对质量控制制度承担最终责任,为保证质量控制制度的具体运作效果,主任会计师对控制制度运作责任的人员管理应做到()。

A.运作人员要具有丰富的业务管理的经验

B.运作人员要具有专业能力和管理才能

C.授予必要的权限

D.提高报酬,以保持独立性

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第4题

下列各项中,会计师事务所的行为不构成违反注册会计师职业道德规范的有()

A.会计师事务所以降低收费方式招揽业务,但遵守了准则并保证了审计质量

B.会计师事务所为争取更多的客户对其能力作广告宣传,但没有诋毁同行

C.会计师事务所允许有条件的其他单位以本所名义承办业务

D.会计师事务所的一名员工与被审计单位的一名独立董事有近亲关系,但事务所没有安排他参与本次审计工作

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第5题

目前,根据我国《注册会计师法》的规定,我国注册会计师事务所的组织形式有()。

A.独资会计师事务所

B.普通合伙制会计师事务所

C.有限公司制会计师事务所

D.有限责任合伙制会计师事务所

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第6题

如注册会计师因为没有()而未能发现会计报表中严重失实的错误与舞弊,则应负审计责任。

A.依据审计准则的要求

B.充分考虑审计风险

C.依赖被审计单位的内部控制

D.实施必要和适当的审计程序

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第7题

注册会计师应当就对项目组成员工作的指导监督与复核的性质、时间和范围制定计划。对项目组成员工作的指导监督与复核的性质、时间和范围主要取决于下列因素()。

A.重大错报风险

B.审计领域

C.被审计单位的规模和复杂程度

D.执行审计工作的项目组成员的素质和专业胜任能力

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第8题

鉴证业务的目标可分为()。

A.合理保证

B.绝对保证

C.消极保证

D.有限保证

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第9题

注册会计师在每次年度财务报表审计中都必须运用的程序种类有()。

A.控制测试

B.实质性程序

C.了解被审计单位及其环境

D.分析程序

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第10题

ABC会计师事务所将其简介委托V商业银行信贷部向申请贷款的客户赠送,该简介内容真实、客观。()

此题为判断题(对,错)。

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